Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej@Gremedia Ålderspension bokförs på konto 7412Premier för individuella pensionsförsäkringar, Efterlevandeskydd och Prmiebefrielseförsäkring kan bokföras på konto 7410Pensionsförsäkringspremier och Sjukförsäkring på konto 7582 Gruppsjukförsäkringspremier. Den särskilda löneskatten redovisas 2514 Kredit / 7533 Debet och eventuell förmånsbeskattning redovisas i samband med lönen. Tänk på att kontrollera vad som gäller för just dina försäkringar gällande särskild löneskatt och eventuell förmånsbeskattning så att allt blir korrekt redovisat. Önskar dig en fin dag! /Pamela
Ett eget uttag är inte en resultatpåverkande transaktion utan det ska bara påverka det egna kapitalet. Så det beloppet ska inte finnas med på NE-bilagan.
Om din balansräkning visar 0 på kontot för aktiekapital, 2081, har du ju inte bokfört aktiekapitalet. Detta ska göras som ingående balans eftersom det finns i bolaget innan det registreras hos Bolagsverket. Kontrollera hur du har gjort och om AK ligger på annat konto - i så fall måste du rätta i bokföringen.
Momsredovisningen i Visma bokförs alltid (retroaktivt) på den sista dagen i momsperioden och du gör ju inte den redovisningen förrän senare, när alla transaktioner för perioden har bokförts.Du bokför antingen per den dag du faktiskt gör momsdeklarationen hos SKV eller på förfallodagen, det spelar egentligen inte så stor roll. För att kunna stämma av saldot på 1630 mot SKVs saldo är det lämpligt att bokföra deklarationen på förfallodagen.
HejNej, det var felaktigt (eller åtminstone onödigt). Skattetransaktioner i en EF bokförs via konto 2012 vilket du uppenbarligen redan gör.Årets resultat 2022 skulle ha bokförts på konto 2019 och inte 2099.Vid årets början 2023-01-01 skall sedan alla kapitalkonton 2012,2013,2018 och 2019 föras ihop till 2010 i Bokföringsförslaget "Omföring av ingående balanser på kapitalkonton.Så det du behöver göra är att (förslagsvis per 2023-01-01):Boka om saldo på 2099 till 2019.Föra tillbaka saldo på 1630 till 2012.Köra Omföring av ingående balanser på kapitalkontonVänliga hälsningarRoffaK
Awesome