Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej!Du skulle kunna bokföra detta mot konto 6330 Förluster i pågående arbeten.
HejJag skulle balansera dessa kostnader på konto1181 Pågående Ny, till och ombyggnad.När ekonomibyggnaden är klar för att användas i verksamheten bokförs kostnaderna om till 1100 Byggnader eller något underkonto i 11XX-gruppen och du påbörjar avskrivningar.Vid "aktivering" av byggnaden gör du en översyn kring vilka kostnader du haft för bygget.MVH
Hej!Fick du en insättning på skattekontot kan du bokföra:2012 Debet3988 KreditFör du sedan över pengarna till företagets bankkonto bokför du:2012 Kredit1930 Debet
Hej,Det enklaste är att inkludera öresutjämningen i varukostnaden. Alltså 2440K 1 435,-2641 D 286,93 och 4XXXD 1 148,07. Om det är viktigt för er att särskilja öresutjämningen blir det2440K1 435,-2641D 286,934XXXD 1 147,703740D 0,37Öresutjämningen hamnar ibland i debet och ibland i kredit. Man ser var den ska hamna på att balansen i verifikationen alltid ska bli 0,-.