Hej i januari bokförde o betalade jag en faktura i förskott. Fick inga varor så leverantören har betalat tillbaka allt i juni månad. Hur ska jag bokföra återbetalningen så att det inte blir fel på momsredovisningen som jag nu ska göra för april-juni? Det är en utlandsleverantör så betalat Vid reg av fakturan så var konteringen i SEK:
2440 K 2504,38
2624 K 624,10
2645 D 624,10
4057 D 2504,30
När faktura betalades så konterades detta så här:
2440 D 2504,38
1930 K 2520,20
7960 D 15,82
beloppet som nu betalats tillbaka skiljer sig pga valutadiff o är 2558,81SEK men i euro är det samma belopp
Vänligen chantal
jag brukar ibland använda kopia på "original"-fakturan men ange ett K eller C före numret och registrerar den som kreditfaktura, men innan jag registrerar fakturan så ändrar jag på leverantören till Autogiro (glöm inte att ändra tillbaka autogiro efteråt)
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.