Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Avstämning konton

När jag stämmer av till exempel 1930 företagskontot och ser att jag har betalt ut ett belopp som inte stämmer överens ett (utlägg) . I detta fallet handlar det om att han  har fått 6 kr för lite än vad han har lagt ut. Jag har bokfört det rätt men betalt ut 6 kr för lite. Hur gör jag det smidigast/enklast för att det ska bli rätt i bokföringen. Personen ifråga bryr sig inte om de 6 kr. 
4 SVAR 4
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,

Jag skulle boka bort det som öresavrundning 1930/3740. Om du inte är bekväm med det kan du kreditera det konto du debiterade vid utbetalningen istället. Om du vill vara riktigt petig kan du då kreditera momsdelen separat.

//Tina

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Tina och tack för svar 🙂 

Jag tänkte oxå öresavrundning. Ska jag göra ett nytt verifikat då som så här :
1930 6:- - Kredit
3740  6:- - Debet 
Det verifikatet som ligger på 129,50 som egentligen blev 123,50 låter jag vara som det är då? 

/ Paula
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,

Om du har bokfört 129,50 i kredit på 1930 men bara betalat ut 123,50, så behöver du boka 6,- i Debet på 1930 för att det ska bli rätt och på konto 3740 i kredit.

I övrigt låter du originalet vara.

//Tina

Fd medlem
Inte tillämpbar

Ja, det så klart,  tack för hjälpen 🙂