2016-09-13
21:51
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2016-09-13
21:51
Betalat samma faktura två gånger men bokfört betalning av 2 olika fakturor - eEkonomi
Jag har betalat och bokfört betalning av 2 st fakturor (nr1 och nr2) från samma leverantör och med samma belopp. Dessvärre visade det sig i efterhand att jag i själva verket har betalat faktura nr1 två gånger (har skrivit samma ocr-nummer) och har dessutom fått tillbaka en av inbetalningarna. Hur rättar jag till detta? Faktura nr 2 ska ju betalas "igen" och återbetalningen måste bokföras på nåt sätt
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 240905
Svara
2 SVAR 2
2016-09-14
07:48
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2016-09-14
07:48
Hej!
För att bokföra återbetalningen från leverantören, skapa en kredit leverantörsfaktura i programmet.
Det gör du genom att gå in under Inköp - Leverantörsfakturor - Ny leverantörsfaktura. Välj upp leverantören och markera rutan Kreditfaktura.
När du skapat kreditfakturan, bokför den som inbetald med det datum du fick återbetalningen.
Om jag har förstått dig rätt så har du redan skapat leverantörsfaktura nr 2 i programmet och bokfört den som betald?
I så fall kan du ångra matchningen av fakturan, så att den blir som obetald. När fakturan sedan är betald kan du matcha leverantörsfakturan som betald på rätt datum.
Du ångrar matchningen genom att gå in under Kassa- och bankhändelser, leta upp och klicka bankhändelser där du markerat leverantörsfakturan som betald - Ångra matchning.
/Adelina
För att bokföra återbetalningen från leverantören, skapa en kredit leverantörsfaktura i programmet.
Det gör du genom att gå in under Inköp - Leverantörsfakturor - Ny leverantörsfaktura. Välj upp leverantören och markera rutan Kreditfaktura.
När du skapat kreditfakturan, bokför den som inbetald med det datum du fick återbetalningen.
Om jag har förstått dig rätt så har du redan skapat leverantörsfaktura nr 2 i programmet och bokfört den som betald?
I så fall kan du ångra matchningen av fakturan, så att den blir som obetald. När fakturan sedan är betald kan du matcha leverantörsfakturan som betald på rätt datum.
Du ångrar matchningen genom att gå in under Kassa- och bankhändelser, leta upp och klicka bankhändelser där du markerat leverantörsfakturan som betald - Ångra matchning.
/Adelina
2016-09-14
20:20
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2016-09-14
20:20
Tack för det! Trodde inte att det var så enkelt att bara "Ångra matchning" 🙂
Svara
