Hej Wictoria!
Om fakturan är obetald över årsskiftet så ska den ligga på bokföringskonto 1510 eller kanske ännu hellre *1518 i ditt nya program.
Du bör inte lägga in den igen på det nya året utan om jag vore du skulle jag göra såhär när du får betalningen.
Gå in under
Kassa- och Bankhändelser. Lägg upp inbetalningen som en ny bankhändelse med datum då inbetalningen skedde, eventuell referens och fyll i beloppet du fått inbetalt.
klicka på
Matcha och välj
Övrig insättning - Egen kontering.
Se till att kontot för kundfordringar hamnar i kredit och ditt bankkonto i debet.
*1518 burkar användas för obetalda fakturor som inte finns i systemet och 1510 för obetalda kundfordringar.
Skulle du råka välja fel när du registrerar inbetalningen kan du justera det i efterhand annars kan du ju bara dubbelkolla med redovisningskonsulten vilket konto han föreslår.
/Anna
P.S: Vill du lära känna ditt nya program så rekommenderar jag vår korta utbildning som du hittar här:
https://elearning.vismaspcs.se/eekonomi/komigang/D.S
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~