Hej!
Okej då är jag med.
Om du då vill ha försäljningen redovisad i april så lägger du upp detta via en verifikation under
Bokföring - Verifikationer.
I debet lägger du 1510 eller ett underkonto för att redovisa fordran.
I kredit lägger du försäljningskonto och eventuell moms.
När du sen får in pengarna matchar du det mot en
Övrig insättning och konterar då 1930 debet och 1510 eller kontot du använde i kredit.
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~