Hej!
Jag är i princip helt ny i programmet och har förmodligen klantat till det. Använder mig av bokslutsmetoden. Skickade fakturan den 10/10 och fick betalt den 8/11.
Nu har jag en för den 8/11 (ska stå kvar), en för den 10/10, samt en korrigeringsvertifikation för den 10/10
Har kollat runt på forumet och googlat men hittar inget som fungerar. Någon som vet hur man gör för att ta bort verifikationerna för den 10/10?
Tack på förhand!