- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
En faktura i en låst period har bokförts med fel artikelnr.
Hej,
Jag har en enskild firma som jag startade i år. Häromdagen gick jag in på min resultaträkning i Visma eEkonomi, där såg jag att en betalning inte stämmer. Det står att jag har gjort en försäljning av varor på konto 3051 ”försäljn varor 25% sv” för 1890kr (utan moms). Fakturan skulle egentligen ha bokförts på konto 3041 ”försäljn tjänst 25% sv” då det var en tjänst jag gjorde. Jag har använt samma artikelnummer på två andra fakturor efter denna och dom har bokförts på rätt konto, alltså 3041. Fakturan betalades också i september så det är i en låst bokförings period.
Hur åtgärdar jag detta så att det blir rätt?
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej
Enklste sättet att justera detta på om du vill ha försäljningen på 3041 istället är att manuellt föra om beloppet på 3051 till 3041 i innevarande momsperiod.
Påverkar inte momsredovisningen alls .
Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation.
3051 Debet (Nettobeloppet)
3041 Kredit (Samma nettobelopp.
/Joachim
