Hej. När momsrapporten skulle in nu så insåg jag att konto 3540 som jag avänt för fakturerings avgiften på leverantörsfakturor är fel. Nu funderar jag hur jag lättast rättar till detta fel då allt redan är betalt och bokfört? Går det rätta till med en korrigeringsverifikation, mellan vilka konton isf? Mvh danne