Jag fick rådet att nolla en felaktig faktura med en manuell minusverifikation. Vid årsbokslutet nöjde sig inte programmet utan ville göra en kundförlustspost, även den såklart felaktig.
Nu har jag ett felaktigt saldo i balansrakningen till årsavslutet. Hur nollar jag korrekt ett misstag av denna typ?
Tack
Erik
Bifogar bild: