Hej. Efter den första posten,10000 in på kundfakturan ska det vara eftersom den ska bli fullt betald, har du en diff på 1000 kr. Här skapar du en ny bokföringshändelse och väljer Betalning av leverantörsfaktura. Sen ska det inte vara något kvar. Beklagar att jag skrev 9000 i mitt första svar, det är där felet ligger 😉
/Annica