Hej
Jag har behövt krediterat en faktura som var utsälld i USD, när fakturan kvittades blev de 2 olika saldon i svenska kronor olika, hur bokför jag bort differensen?
//T
Hej
så blir det tyvärr alltid när man krediterar på ett annat datum än ursprungsfakturan. Jag tycker du ska boka differensen mot samma konto som du bokförde intäkten på, då blir det rätt. Det blir bättre än att ta det som valutakursdifferens.
Hej tack för svar.
Själva differensen hittade jag på konto 1510, jag bokade då den differensen mot 3048 som är där själva försäljningen landar. Kan det vara korrekt?
Det ser rätt ut 😉
Copyright 2023 Visma Spcs. All rights reserved.