Hej Niklas!
Har du importerat bokföringen på nytt eller hur ser det ut? Om du har importerat bokföringen så ligger nog beloppet redan på konto 1518. Om det inte ligger där kan du registrera en manuell verifikation där du bokför försäljning och ev moms mot konto 1518.
När du sen får betalt matchar du beloppet mot en
Övrig insättning - Egen kontering och krediterar konto 1518.
Alternativet är att lägga upp fakturan på nytt i Visma eEkonomi, bara du kommer ihåg att det saknas koppling mot den riktiga fakturan du skickade till kunden.
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~