Hej!
Då är det nog enklast att du bokför den manuellt. Bokför du enligt kontantmetoden eller fakturametoden?
Manuella verifikationer gör du under
Bokföring - Verifikationer.
Om du bokför enligt fakturametoden borde du här se faktura 1801 och hur den är bokförd. Om fakturorna avser samma sak kan du utgå från den tidigare verifikationen.
En verifikation för en faktura bokförs normalt sett
1510 debet (totalbeloppet på fakturan)
30xx kredit (försäljningsbeloppet ex moms)
26xx kredit (momsbeloppet)
Om du däremot bokför enligt kontantmetoden så ska dina fakturor inte bokföras förrän de har betalats, om det inte är så att fakturan skapades förra räkenskapsåret.
Återkom om du inte får till det!
/Anna
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~