
Fd medlem
Inte tillämpbar
2018-02-04
13:55
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-02-04
13:55
Ta bort resterande belopp på delbetald faktura - eEkonomi
Hej, har upptäckt nu när jag bokför att jag fått 25 kr för lite betalt på en faktura från förra året. Jag har bokfört en delbetalning av fakturan på det beloppet jag fick in. Jag klarar mig utan de saknade pengarna och vill "få bort" de resterande 25 kronorna och markera fakturan som betald (även om jag antar att det blir en liten förlust för mig). Hur kan jag göra det?
Svara
6 SVAR 6

Fd medlem
Inte tillämpbar
2018-02-04
15:06
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-02-04
15:06
Gör en manuellt verifikat och betala fakturan med 6351 Konstaterade förluster på kundfordringar

Fd medlem
Inte tillämpbar
2018-02-04
16:32
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-02-04
16:32
Ok! Men får jag bort fakturan från obetalda kundfakturor då?

Fd medlem
Inte tillämpbar
2018-02-04
17:06
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-02-04
17:06
Om du krediterar 6351 och debiterar kundfordringar ska du kunna välja fakturan på raden med kundfordringar och då borde den försvinna.
Det verkar finnas en inbyggd funktion för detta, se här: https://www.vismaspcs.se/visma-suppor...
Det verkar finnas en inbyggd funktion för detta, se här: https://www.vismaspcs.se/visma-suppor...

Fd medlem
Inte tillämpbar
2018-02-05
13:17
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-02-05
13:17
Enklast är att bokföra delbetalningen precis som du har gjort och sedan göra en ny bokföring av de 25 kronorna mot konto 6351, exv.

Fd medlem
Inte tillämpbar
2018-02-08
12:00
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-02-08
12:00
Hej!
Precis som MarcusN skriver så kan du på en manuell verifikation plocka upp 1510 kundfordran och få upp en ruta som heter faktura. Där plockar du upp resterande belopp på fakturan och slutbetalar den.
Sedan krediterar du enligt rekommendationen i samma kommentar.
Se även hjälpdokumentat han skickat länk på 🙂
Där visas hur du reggar Kundförlusten direkt på fakturan.
Ha det gott!
/Sofia
Precis som MarcusN skriver så kan du på en manuell verifikation plocka upp 1510 kundfordran och få upp en ruta som heter faktura. Där plockar du upp resterande belopp på fakturan och slutbetalar den.
Sedan krediterar du enligt rekommendationen i samma kommentar.
Se även hjälpdokumentat han skickat länk på 🙂
Där visas hur du reggar Kundförlusten direkt på fakturan.
Ha det gott!
/Sofia

Fd medlem
Inte tillämpbar
2018-02-12
15:08
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-02-12
15:08
Tack för svar, jag skapade momsredovisning och då gjorde programmet automatiskt en kundfordran, sen gjorde jag en manuell verifikation mot konto 6531
