Hej!
Jag skulle rekommendera att du använder faktureringsdelen när du skickar fakturor. Om du har kontantmetoden så bokför programmet automatiskt alla obetalda kund- och leverantörsfakturor i bokslutet och du får en korrekt momsrapport.
I årsavstämningen stäms reskontror av att de stämmer, att periodiseringar är korrekta, inventarier osv. Om du inte använder finesserna med programmet så faller ju vitsen med årsavstämningen. Då får du stämma av manuellt istället. Det kan vara bra att kontakta en redovisningskonsult som hjälper dig att kontrollera att allt blivit rätt.
Mvh
Lovisa Ljungvall
Med vänlig hälsning
Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi
0522-650100