Hej,
Vi betalar med filöverföring. Tre fakturor, med förfallodatum 12-12-31, i en fil har istället automatiskt betalats 13-01-02, dvs. på nästa bokföringsår.
Jag kan stryka verifikationen och lägga in ny verifikation manuellt på nästa bokföringsår. Men hur ändrar jag i leverantörsreskontra, så att reskontra är korrekt vid årsavslut?