Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

Re: Bortbokning av delbetald kundfaktura till fodringskonto - Visma Förening/Administration

Nu börjar det hela bli väldigt rörigt för lilla mig.....

Vad vill du göra med skulden?
- Skriva av det som en kundförlust?
- Driva in skulden?

Som jag ser det har du i princip två vägar att gå i detta fall.

Om du skall skriva av det som en kundförlust och få bort det från reskontran gör en ny inbetalning på NOLL kronor. Då kan du göra en bortskrivning trots att du har journalfört beloppet från början.

Om du skall driva in skulden så skapa en kreditfaktura gentemot den ursprungliga fakturan och skapa en ny faktura mot den nya kunden. Sen kan du driva ärendet till inkasso/kronofogden så att föreningen får sina pengar. Jag tror inte att ni er förenings namn har ordet BANK så det är tyvärr bara att sätta hårt mot hårt....

Davor P
NY MEDLEM

Re: Bortbokning av delbetald kundfaktura till fodringskonto - Visma Förening/Administration

Om jag följer 5A så kommer det troligtvis inte att komma in pengar, utan en leverantörsfaktura som inte ska betalas i pengar utan skrivas av från vårt kundfodringskonto 1520. Har jag tur så kommer det pengar men tror inte det tyvärr. Jag vill ha en ren Reskontra och därmed lägga över fordran från 1510 (som blir när jag tillverkat fakturan) till 1520 som är speciell kunds/leverantörs (han är både och) fordranskonto. Intäkten har ju inte kommit in i pengar, men jag tror att det är bra att den finns kvar så man ser vad som inte blev betalt, eller?? Hur kan jag markera att en del av intäkten är lagd på fordringskonto 1520 (den betalda delen är ju borta eftersom den är betald). OHHH det känns som att jag krånglar till det i huvudet...
NY MEDLEM

Re: Bortbokning av delbetald kundfaktura till fodringskonto - Visma Förening/Administration

Hej,

Nu snurrar du till det hela lite väl mycket känns det som.....

Behandla kundfakturan och leverantörsfakturan separat i första läget.

OM du skall kvitta en kundfaktura mot en leverantörsfaktura så håll tungan rätt i munnen....

- KUNDFAKTURAN - 
Lägg en bortskrivning mot konto 1999 - OBSKONTO på DEBET. På så sätt "försvinner" din fordran

- LEVERANTÖRSFAKTURAN - 
Lägg en bortskrivning mot konto 1999 - OBSKONTO på KREDIT. Nu har du blivit av med leverantörsskulden.

Då får du följande verifikationer:

Inbetalningsjournal

1510 K 100 kr
1999 D 100 kr

Utbetalningsjournal

2440 D 100 kr
1999 K 100 kr

På så sätt har du rensat i reskontran så att den stämmer med bokföringen.

Davor P
NY MEDLEM

Re: Bortbokning av delbetald kundfaktura till fodringskonto - Visma Förening/Administration

Blir det fel om jag konterar upp levfakturan direkt mot 1520 kredit (istället för 1920 pg) och kostnadskonton i debet? Levfakturan finns inte registrerad någonstans då vi kör kontantmetoden...( kundfakturorna är fakturerade enligt fakturametoden).
NY MEDLEM

Re: Bortbokning av delbetald kundfaktura till fodringskonto - Visma Förening/Administration

Jag tror att du måste köra antingen eller.......

Du kan/bör inte köra kontantmetoden i ena fallet och fakturametoden i andra fallet. Det hela gör ett fruktansvärt rörigt elände med mycket att hålla reda på så att allt blir rätt och riktigt.....

Du bör ju ha antecknat leverantörsskulden i samband med bokslutet, eller?

Kör du allt direkt i bokföringen utan att använda kundreskontra/leverantörsreskontra?

Om du kör med en reskontra måste du göra bokningen via reskontran. Annars stämmer inte reskontra och bokföring med varandra.....
NY MEDLEM

Re: Bortbokning av delbetald kundfaktura till fodringskonto - Visma Förening/Administration

Vi har brutet år så jag har inte gjort bokslut ännu. Levfakturan kontrade jag upp direkt i bokföringen som en verifikation . Kundfakturorna är medlemsavgifter som faktureras ut en gång per år. När betalning kommer in så blir den betald via reskontran och betar av listan som finns där. Hur får jag ut fakturor i systemet om jag Kundfakturerar med kontantmetoden?
NY MEDLEM

Re: Bortbokning av delbetald kundfaktura till fodringskonto - Visma Förening/Administration

Jag hade rekommenderat fakturametoden rakt igenom istället. Det gör det mycket lättare att följa.

Hur som helst.....

För att återgå till ditt problem. 

Eftersom du har en kundreskontra måste du göra en bortskrivning via reskontran. Går du direkt in i bokföringen får du inte siffrorna till att stämma.....

Leverantörsfakturan konterar du mot 1999.

1999 Kredit
???? Debet

Eftersom jag inte vet vad det är för leverantörsfaktura så har jag ingen aning hur du skall kontera den...
NY MEDLEM

Re: Bortbokning av delbetald kundfaktura till fodringskonto - Visma Förening/Administration

Det måste väl ändå vara ok att kontera mot 1920 som är mitt pgkonto för jag betalar ju den. Alternativt "betalar" med 1520 som är fodringskonto för avdrag på fordran. Leverantörsfakturor.

Om jag inför nästa bokföringsår vill köra kontant metoden rakt igenom. Hur gör jag med nya kundfakturor? Skriver jag manuella pg kort förhand och sen vid inbetalning registrerar dem i bokföringen som 1920 pg debet och intäkten 3xxxx som kredit. Skulle vilja skicka fakturorna via systemet Visma förening. Vad jag tror att jag har förstått så bokas intäkten upp direkt vid utskrift och då blir det 1510 debet och Intäkten konto 3xxxx kredit som då inte är kontantmetoden. Vid inbetalning sen bokas för 1920 pg konto i debet och 1510 i kredit. Intäkten finns ju hela tiden.
NY MEDLEM

Re: Bortbokning av delbetald kundfaktura till fodringskonto - Visma Förening/Administration

Nu menar jag att man tar inbetalning via kundreskontra och godkänner journalen
NY MEDLEM

Re: Bortbokning av delbetald kundfaktura till fodringskonto - Visma Förening/Administration

Hej Pillis! 

Det finns två alternativ på hur du ska göra detta i programmet. 

1. Kreditera det som är obetalt på ursprungsfakturan och skapa en ny faktura till den andra kunden. Kreditfakturan bokar du som betald mot ursprungsfakturan. 

2. Du gör en ny inbetalning på fakturan och väljer att betalt belopp är 0 kr och gör en bortskrivning mot ett fordringskonto. När den som arbetar av på fordran så får du boka bort fordran manuellt på en verifikation i bokföringen. 

//Linnea