En leverantör skickar varor mot postförskott. En anställd betalar för att hämta ut paketet och en skuld uppstår till honom.
Senare betalar bolaget till den anställde från företagskontot.
Hur bokförs detta?
Om lev fakturan registreras bland övriga levfakturor i leverantörsreskontra, hur registreras då utbetalning på den fakturan? Kan man välja ett annat konto för leverantörsutbetalningar än det vanliga 1930? Hur gör man det?
T ex att betalning sker mot skuldkontot till den anställde?
Eller är det bättre att göra allt som manuell verifikation? (2440, 2641, 4xxx/ 2440, 1930)
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.