Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Konto för leverantörsfakturarader ej angiven - Administration

Vill skriva ut en leverantörsfakturajounal men jag får då upp texten: "Konto för leverantörsfakturarader ej angiven". Har bockat av alla betalningar manuellt. Hur ska jag göra för att godkänna och få ut journalen?
11 SVAR 11

Re: Konto för leverantörsfakturarader ej angiven - Administration

Kan det vara en Utbetalningsjournal du vill ha ut - inte en leverantörsfakturajournal? Det verkar vara betalningar du utför nu när du "bockar av alla betalningar"

Mikael
NY MEDLEM

Re: Konto för leverantörsfakturarader ej angiven - Administration

Nja, det började med att jag ville få ut leverantörsfakturajournalen men fick texten enligt rubriken. Fick då tips från en tidigare kollega att det kan bero på att jag måste gå in manuellt och boka betalningar, men det har jag redan gjort? Hur som helst så får jag inte fram leverantörsfakturajournalen och jag vet inte vad jag ska göra för att få ut den? Måste jag skriva ut eller göra något annat innan? Det är första månaden jag ska bokföra och stänga månaden och det jag har gjort är att:
1) Bokfört alla lev fakturor
2) Stämt av bankkonton
3) Bokfört alla verifikationer
4) Men sedan är jag lite osäker...tjuvkikar på hur man gjort tidigare månader och hittade då leverantörsfakturajournalerna. 🙂



/Ellie

Re: Konto för leverantörsfakturarader ej angiven - Administration

1 Bokfört alla lev fakturor, skriver du, vad mer exakt innebär det att du gjort?

Mikael

Re: Konto för leverantörsfakturarader ej angiven - Administration

....och följdfråga: vilket av Vismas program jobbar du i?

Mikael
NY MEDLEM

Re: Konto för leverantörsfakturarader ej angiven - Administration

Visma Admin 200...och jag har inte gjort så mycket mer än det jag skrev ovan. Ja förutom att jag gått in i fliken Betalningar - sedan Utbetalningar och markerat de levfakturor som betalats som betalna och angett Betaldatum.

Re: Konto för leverantörsfakturarader ej angiven - Administration

Du har registrerat varje leverantörsfaktura i leverantörsreskontra och fått ett löpnummer för varje faktura ?

eller

Du har bokfört varje faktura i bokföringsdelen av programmet?

Mikael

Re: Konto för leverantörsfakturarader ej angiven - Administration

Ursäkta 
Mitt svar kom för fort

Re: Konto för leverantörsfakturarader ej angiven - Administration

Jag måste testa programmet själv först...........

Re: Konto för leverantörsfakturarader ej angiven - Administration

Hej Ellie,

Detta felmeddelande kan komma när du väljer att skriva ut leverantörsfakturajournalen och i informationsrutan brukar även hänvisa till vilket löpnummer som du behöver komplettera med ett bokföringskonto. Gå in på leverantörsfakturan och kontrollera om det är en rad där det saknas ett bokföringskonto i kolumnen för konto. När du har kompletterat fakturan brukar det fungera att skriva ut journalen. 

Krånglar det eller om du inte får möjlighet att plocka upp ett konto så är du välkommen att kontakta oss på supporten.

Ha en fin dag! /Kristina