Hej!
Jag har registrerat en leverantörsfaktura som jag också har journalfört. Nu inser jag att denna var fel och jag har därför gjort en kredt på samma leverantörsfaktura (denna är också journalförd).
Det jag nu upptäcker är att jag har två leveranörsfakturor, en F med ett saldo på +x och en K med saldo på -x.
För att få bort saldot, hur gör jag då? Ska jag göra två st inbetalningar?
Tack för Ditt svar!
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.