Hej,
Jag har ett "problem" med leverantörsbetalningar. Vi har leverantörsbetalningar som vi skickar med ett bankgiro och kundfakturabelåning skickar vi med ett annat bankgiro nr. När jag ska skapa ett fil måste jag skriva i företagsinställningar det bankgiro som är den rätta för fil som jag ska skicka iväg (leverantörs eller kundfaktura filen).
Finns det ett annat sätt så att det korrigeras automatisk?
Jätte tacksam för svar
Hälsningar
MD