Varje månad gör jag en koncernredovisning och där måste koncerninterna fordringar och skulder brytas ut, för att föras om till eget 15xx resp 24xx konto. Detta är väldigt tidsödande och lätt att det blir fel när man gör det manuellt. Undrar därför om det inte går att lägga vissa leverantörer/kunder mot ett speciellt reskontrakonto. Ex att man kodar en kategori mot ett speciellt konto.