
Fd medlem
Inte tillämpbar
2012-08-17
08:58
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2012-08-17
08:58
bokföra inköp av artikel som ska behandlas av ytterligare leverantör
Vi har köpt in ett antal produkter som har fått ett artikelnummer i Visma. I leverantörsfakturan ska dessa läggas in under Art konteringar, t.ex 100 st av art.nr 1234 till en kostnad av 1000 kr. Så långt inget konstigt, men dessa produkter ska sedan lämnas till ytterligare ett företag som ska behandla dem vidare innan de kommer tillbaka till oss för försäljning.
Då kan jag ju inte bokföra dem på nästa leverantörsfaktura igen, eftersom Visma naturligtvis tror att vi har dubbelt så många produkter. Hur gör jag då? Eller ska de inte bokföras under Art kontering innan de är helt klara för försäljning?
Svara
1 SVAR 1
2012-08-17
13:10
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2012-08-17
13:10
Hej!
Frågan är när du vill att dina artiklar ska lagerföras. Om du plockar upp dem på första leverantörsfakturan och därefter gör en lagerförändringsjournal kommer det påverka lagerkontot och också se ut som om du har artiklarna i lager.
Det kanske är mer korrekt att leverera in dem i samband med att du får din andra leverantörsfaktura?
Du kan också leverera in via Manuell inleverans, men då knyts inte inleveransen till någon leverantör.
Frågan är när du vill att dina artiklar ska lagerföras. Om du plockar upp dem på första leverantörsfakturan och därefter gör en lagerförändringsjournal kommer det påverka lagerkontot och också se ut som om du har artiklarna i lager.
Det kanske är mer korrekt att leverera in dem i samband med att du får din andra leverantörsfaktura?
Du kan också leverera in via Manuell inleverans, men då knyts inte inleveransen till någon leverantör.
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~
~Content producer, Visma lönefamilj~
