Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hur bokför jag övertagen balans via verifikationer?

Hej!
Har övergått från enskild firma till AB. Er information visar att "övertagande balans" kan bokföras via "Räkenskapsåret" men vår revisor hävdar att detta måste göras via "Verifikationer" vilket vi tänker göra.
Min fråga är därför hur detta bokas (debet/kredit) i verifikationen.
Vilket motkonto ska användas till t ex Källskatt 2710, Momsskuld 2650, Skuld soc avg 2731, Expansionsfond 2091, Avräkn till ...... 2494 och Kundfordringar 1510.
Hälsn
Inra
2 SVAR 2
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Då skulle jag rekommendera att du bokför hela balansrapporten i en och samma verifikation. Om du bokför alla tillgångar och skulder i samma verifikation kommer det nämligen att balansera. Angående debet och kredit så lägger du balansrapportens positiva siffror i debet och negativa i kredit.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej och TACK snälla Annie för svaret!!!!
Har bokfört enligt din rekommendation och det verkar bli OK.
Tack igen!
Hälsn
Inra