Hej, jag har en liten fundering!
Jag har lagt in en betalning i kassa och bankhändelse på 590,61 kronor. Detta är för utlägg en delägare gjort för en faktura som låg på 590,61 kronor inklusive moms. Momsen är från ett företag med momsreg i EU, och den ligger på 118,12 kronor. Fakturan är med andra ord 472,49 + 118,12.
Jag har betalat ut 590,61 kronor, så detta är automatiskt låst:
1930: 590,61 Kredit
Så oavsett hur jag gör blir det fel med den inlagda momsen! Bokar jag:
1930 Företagskonto: 590,61 Kredit
2021 Skuld till delägare: 590,61 Debet
2645 Beräknad ingående moms: 118,12 Debet
2614 Utgående moms: 118,12 Kredit
Blir totalbeloppet för mycket, 748,11 kronor, och dessutom behöver 590,61 kronor stämmas av. Gör man istället såhär:
1930 Företagskonto: 590,61 Kredit
2021 Skuld till delägare: 472,49 Debet
2645 Beräknad ingående moms: 118,12 Debet
2614 Utgående moms: 118,12 Kredit
Blir det en differens på 118,12 och dessutom behöver fortfarande 590,61 kronor stämmas av. En lösning är att strunta i att boka momsen helt, men då går inte det att redovisa den fiktiva momsen, och jag har förstått det som att man ska göra det.
Så min fråga är:
Exakt hur ska konteringen se ut i mitt fall, där 590,61 kronor på 1930 är låst? Tacksam för snabbt svar!