Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej! Inne på avtalen på fliken 2 finns det en ruta som heter Automatisk prisuppdatering vid fakturering. Det betyder att priset hämtas från försäljningsprislistan istället för från avtalet. Har du denna markering på dina avtal och ska ändra priserna är det alltså enklast att ändra under Register - Försäljningsprislistor. (Försäljningsprislistan knyts mot kund/medlem under Register - Medlemmar/Kunder). Är det på ett visst avtal du ska ändra och inte på alla som följer samma försäljningsprislista ändrar du priset direkt inne på avtalet på fliken 1, alternativt på den skapade fakturan om det är en engångsföreteelse.
Hej Tack för dina frågor. Det finns i Sverige två standardiserade format för att skicka leverantörsbetalningar. Fakturabetalningsservice till Plusgirot och LB-formatet till Bankgirot. I LB-formatet finns inte stöd för att skicka kreditfakturor till Plusgiorkonton. Även om vi skickar med informationen i filen tas det inte emot av Bankgirot. Vi har kontinuerliga möten och diskussioner med bankerna och Bankgirot med syftet att underlätta och förenkla för våra kunder. Båda formaten har funnits med länge och det händer mycket nu kring detta i och med reglering och likriktning av betalningar (SEPA). Detta regleverk kommer att innebära att inga kreditfakturor kommer att skickas i betalfilen för bevakning hos banken utan affärssystemet måste räkna av dessa mot debetfakturan innan filen skickas till Bankirot eller Plusgirot. Vi arbetar just nu med hur vi ska anpassa oss efter dessa nya förutsättningar och få samma hantering av inrikes- och utrikes betalningar. Då de gamla formaten på sikt kommer att försvinna gör varken Bankgirot eller Plusgirot eller vi några förändringar i dem just nu.
Hej! Om du kör programmet i helskärmsläge så har du maximal storlek. Du kan ändra bildskärmsupplösningen på din dator men då påverkar det alla dina program och inte bara Visma Administration.
Hej Maud! Det finns en rensningsfunktion underArkiv - Registervård/Rensning- Rensa dokument i Visma Administration. Med hjälp av denna kan du rensa bland annat kund- och leverantörsfakturor. Läs igenom denna instruktion innan du börjar: http://www.vismaspcs.se/visma-support...
Hej, Uppfattar jag rätt att du vill kunna plocka upp artiklar med hjälp av streckkod på radnivå på order och faktura? På raden kan du idag göra det om du ställer dig i fältet för Streckkod och matar in numret eller genom att använda streckkodsläsare. Detta förutsätter att du i Företagsinställningarna aktiverat Visa streckkod samt att du för respektive artikel angett korrekt streckkod och streckkodstyp. Återkom gärna med svar om det var en sådan funktion du söker eller om jag uppfattat önskemålet på fel sätt.
Awesome
Genvägar