2024-05-16
13:36
Tack för svaret Joachim Nu vet jag inte om vi pratar om varandra eller inte. Men fakturan måste väl bokföra/periodiseras vid bokslut enligt lag? Andra foruminlägg men även guidier här på visma säger ju också att det ska bokföras vid bokslut tex: https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Arsbokslut-bokfora-leverantorsfaktura-dar-betalning-och/m-p/108810 "När du har kontantmetoden och har obetalda kund- och leverantörsfakturor ska momsen och försäljningen/inköpet bokföras på det året man fick fakturan." Dvs jag måste ju bokföra leverantörsskulden per bokslut samt moms? men det går ju inte ihop med det du skriver =(.
... Visa mer
2024-05-10
13:42
Ja precis, förfallodatum är i januari och den betalades i januari. Tack då då vet jag konteringen av själva fakturan i januari. Hur blir det med övriga verifikation vid bokslut samt vändning, jag har försökt läsa här på forumet och det tipsas om både konto 1790 men även 2440, hur bör jag bokföra dessa vid bokslut respektive vid vänding?.
... Visa mer
2024-05-08
23:23
Så de förslag på bokföring är fel? hur bör jag göra isåfall per bokslut samt vid vändning och betalning av faktura? Stämmer det att momsen måste bokföras vid bokslut även om den tillhör nästa period?
... Visa mer
2024-05-06
22:13
Hej Jag har en leasingbil i AB och använder kontantmetoden. Hur bokför jag en leverantörsfaktura som kommer i december men som har betaldatum i januari samt där leasingavgiften avser för januari dvs leasingavgiften(hyran) är i förskott. Vad jag har läst mig till bör momsen bokföras i december fastän fakturan avser nästa period. vanligtvis bokför jag enligt nedan 1930K 5000 2640D 500 5615D 4500 vid bokslut bör jag använda 1790 eller 2440? Ska jag per 31/12 bokföra enligt nedan? 1790D 5000 5615K 5000 Och sedan i januari göra en vändning 1790K 5000 5615D 5000 Vad händer då med momsen?
... Visa mer