Hej. Jag har bokfört en leverantörsfaktura enligt: 2440 kred 4302kr 4010 Deb 3441,60 2641 Deb 860,40 Sen fick jag en kreditfaktura från samma leverantör men missade funktionen kvittning. Jag bokförde den enligt: 3051 deb 359,92 2611 deb 89,98 1510 kred 450 Sen har jag betalt och bokfört betalning 2440 deb 4302 1930 kred 4302 men här skulle jag ju ha bokfört 3852 som jag betalade till leverantören efter avdrag för kreditnotan. Gjorde dock inte det.... Nästa verifikation blev. 1510 deb 450 1930 kred 450 Nu är saldot fel på 1930 kontot men balansräkning rätt. Hur kan jag korrigera det jag har gjort fel? Vad har jag gjort fel?
... Visa mer