Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej!Det är lite beroende på om du sålt ett hyreskontrakt eller om du sålt en fastighet. Om du bara sålt ett hyreskontrakt så blir det en intäkt i bolaget som kan räknas av mot tidigare underskott och det görs sen i deklarationen isf. Om du sålt en fastighet så är det lite mer att tänka på så det skulle jag rekommendera att ta hjälp med om du känner dig osäker.
Hej!Har nu fått tillbaka lite moms på min enskilda firma men behöver lite tips för bokföringen.I dagsläget ligger momsfordran positivt värde på 1650 och negativt värde på 2013, alltså balanserar ju balansräkningen.Vid deklarationen angav jag min momsfordran som eget kapital eftersom det anses som företagets pengar. Dessa pengar hanteras ju dock helt ur mitt privata konto och tanken är att pengarna ska "tas ut" ur firman nu, rent bokföringsmässigt alltså.Ska jag helt enkelt kontera K1650 och D2013 för att få noll?Med vänliga hälsningar,William
HejJag har ett belopp liggande på ett kostnadsställe i ingående balans sedan flera år.Vet inte hur jag ska få bort det. Det bör ju inte ligga kvar efter bokslut.Jag har balanskonton där jag använder mig av kostnadsställen lite ovanligt kanske mengör så efter tips från er då jag har att hantera ett större antal resor, teaterbiljetter mm som ska balanseras och ej gäller några intäkter eller kostnaderTacksam för hjälp att nolla så att det inte återkommerMed tacksamma hälsningarAnna-Karin SönneKnr 1106764
Hej!Går igenom mitt Årsbokslut i modulenDeklaration/Årsboksluti Visma eEkonomi och iBalanskonton så dyker det upp konto 2099 Årets resultat som ett kontosom saknar placering på rad. Jag antar att detta är för att jag kopierat föra årets bokföring från ett annat bokföringsprogram.När jag ska ändra referenskonto så kan jag välja mellan kontona 2019 eller 8999.Vilken är den korrekta i detta fall?
Hej @Cristoffer_w Tack för ditt förtydligande. Framöver rekommenderar vi inte att du slår samman två tillgångar till en då det komplicerar processen vid en försäljning eller liknande. Börja med att skapa två nya anläggningstillgångar i programmet. Att lägga till en ny tillgång är inget som bokförs eller liknande så här kan du testa dig fram och säkerställa att allt blir korrekt utan att det påverkar din bokföring. I mitt exempel är det två maskiner à 100.000 kr i anskaffningsvärde. Du lägger upp dessa som två separat tillgångar samt anger anskaffningsdatum som stämmer överens med verkligheten (i mitt exempel 2022-01- 01. Ange även att tillgångarna redan är avskrivna fram till 2023-12-31, då du nämner att du inte gjort någon avskrivning i 2024. Glöm inte att skriva in den tänkta nyttjandeperioden, vilken du behöver ha med för att beräkningarna ska bli rätt. Då båda tillgångarna är avskrivna sedan tidigare kommer du få meddelande om att specificera tidigare avskrivningar och då anger du hur mycket du har skrivit av under varje år. I mitt exempel är nyttjande perioden 4 år, därför skriver jag av 25.000 kr/år. Fram tills nu har du inte påverkat din bokföring alls utan du har endast registrerat anläggningstillgången. Alltså ska du göra detta två gånger i programmet för att det ska spegla dina båda anläggningstillgångar. Sedan väljer du Åtgärder - Sälj tillgång på maskinen som har sålts och maskinen du har kvar fortsätter du att skriva av som vanligt. Till sist lägger du upp en tredje tillgång för den nyinköpta tillgången.När dessa stegen är gjorda går du in på den “stora tillgången” och väljer att bocka ur Skrivs av och Aktiv enligt bilden nedan. I vår skrivna hjälp kan du läsa mer om hur hanterar en försäljning av anläggningstillgång. Har du några frågor längs vägen rekommenderar jag att du hör av dig till programsupporten för vidare guidning och hjälp. /Tinna
Awesome