Bokföra pensionavsättning - eEkonomi

  • 0
  • 3
  • Fråga
  • Uppdaterades för 3 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej,
Jag har precis skaffat Avendo eEkonomi och lägger in händelser i efterhand. Hur bokför jag de avsättningar jag gjort till pension. För vanliga utgifter har jag gått in under kassa och bankkonton men är det samma som jag skall använda för pension. När jag tittar på bokföringsexempel på nätet för pensionsavsättningar så nämns inte bank företagskonto 1930 utan snarare.
2210 Avsättningar för pensioner tryggandelagen
7420 Förändring av pensionsskuld
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader

Jag har ju betalt från min bankkonto så jag tycker att 1930 borde komma in sammanhanget men jag kanske har fel.

Tack på förhand

emil
Foto på emor

emor

  • 260 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 7 år sedan

  • 0
  • 3
Foto på emor

emor

  • 260 poäng 250 badge 2x thumb
Hej, jag klippte in fel konton. Följande skall det vara som jag hittade på nätet.

2440 Leverantörsskuld
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar
2514 Särskild löneskatt på pensionskostnader
7533 Särskild löneskatt på pensionskostnader

Detta verkar vara faktureringsmetoden. Är det då bara att ersätta 2440 mot mitt bankkonto. Men frågan är då fortfarande om man skall lägga in det som manuell verifikation eller som betalning via kassa och bankkonto och sedan matcha manuellt.

/Emil
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

  • 43,442 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!

Du är inne på helt rätt spår, om du ersätter 2440 med 1930 så får du en kontering anpassad för kontantmetoden (bokslutsmetoden). Du registrerar verifikationen genom ett övrigt uttag och då genom att matcha händelsen mot kontoutdragsraden från ditt bankkonto. jag skulle även rekommendera dig att vänta med registreringen av särskild löneskatt till bokslutet, eftersom dessa inte betalas förrän vid ett senare tillfälle. Kontantmetoden gör ju då att även löneskatten ska bokföras när den betalas, dock kräver reglerna att den redovisas tidigare än så, i samband med bokslutet.

Mitt förslag är alltså att du nu registrerar följande övriga uttag i bankavstämningen:
1930 (kredit)
7412 (debet)

I samband med ditt bokslut bokar du sedan upp löneskatten genom en manuell verifikation:
7533 (debet)
2514 (kredit)
Foto på emor

emor

  • 260 poäng 250 badge 2x thumb
Tack för svar.

Det innebär alltså att jag måste komma ihåg det när jag gör bokslutet. Jag kommer ju inte få någon automatisk "reminder", eller? Vad skulle det innebära om jag bokför löneskatten direkt.
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

  • 43,442 poäng 20k badge 2x thumb
Nej, någon påminnelse kan du tyvärr inte få. Jag kan inte se några nackdelar med att boka löneskatten direkt, mer än att man frångår kontantmetoden genom att göra det. Å andra sidan ska ju ändå beloppet bokas upp senare, så jag tycker du kan boka det direkt om du vill.
Foto på Anders

Anders

  • 482 poäng 250 badge 2x thumb
Hej
Driver enskild firma med kontantmetoden och använder standard kontoplan i eEkonomi. Avser att använda mig av pensionsavdragets tillägg om 35% (SKV295). Hittar inget lämpligt bokföringsförslag så jag undrar hur jag bäst skall hantera detta?
Räcker det med kredit 1930 och debet 7410 eller finns det en bättre lösning?

This reply was created from a merged topic originally titled
Pensionsinbetalning.
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Jag tror att du hittar svaret på din fråga i den här tråden.
Är något oklart är det bara att återkomma till oss!
Foto på Anders

Anders

  • 482 poäng 250 badge 2x thumb
Hej
Tack för svaret.
Läser ovanstående och blir lite osäker.
7412 skall få debet två gånger på samma summa? Borde det inte vara följande?

1930 (kredit)
7412 (debet)

Bokslut med manuell verifikation:
7412 (kredit)
2514 (debet)

Detta område är rätt knepigt för en mig, skulle önska att det fanns mycket fler bokföringsförslag. När jag läste Er reklam för programmet så verkade det som att de flesta situationer har ett bokföringsförslag, men efter en tid kan jag konstatera att det är tunnsått. Jag har tidigare bett om att det skall finnas fler, men fått till svar att Visma inte kan ta ansvar. Men ni ger ju redan en del bokföringsförslag.

Hälsningar
Anders
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

  • 43,442 poäng 20k badge 2x thumb
Jag angav fel kostnadskonto vid kontering i samband med bokslutet. Korrekt kontering ska vara:

Mitt förslag är alltså att du nu registrerar följande övriga uttag i bankavstämningen:
1930 (kredit)
7412 (debet)

I samband med ditt bokslut bokar du sedan upp löneskatten genom en manuell verifikation:
7533 (debet)
2514 (kredit)

Jag har ändrat i mitt tidigare inlägg så att där också står rätt. Tack för din uppmärksamhet!
Foto på Anders

Anders

  • 482 poäng 250 badge 2x thumb
:-)
Foto på Anders

Anders

  • 482 poäng 250 badge 2x thumb
Hej
Bara för att jag skall vara klar över allt så har jag gjort två bokföringsförslag. Det är nog en bra lösning tror jag. Önskar dock få lite mer klarhet i detta ändå och kanske förtydliga lite.
Säg att jag betalar in 100 000 till mitt pensionsbolag. Då blir det:
1930 (kredit) 100 000
7412 (debet) 100 000
Detta var enkelt att förstå men sedan kommer det kluriga. Den särskilda löneskatten 24,26% (SKV 295) är det den som skall köras härnäst?
7533 (debet) 100 000 x 0,2426 = 24 260
2514 (kredit) 100 000 x 0,2426 = 24 260
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

  • 43,442 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Anders!

Du har tänkt helt rätt vad gäller bokföringen. Jag har bara en sak att tillägga. Om inbetalningen till ditt pensionsbolag avser den som driver den enskilda firman ska varken kostnad för pensionskostnader eller löneskatt inte bokföras i firman, utan endast tas upp i deklarationen, blankett NE, ruta R38 för pensionsavsättningen och R39 för löneskatten. Har inbetalningen ändå skett från firmans konton registrerar du det som ett vanligt privat uttag, som belastar bank eller kassa i kredit och konto för eget kapital i debet.

Gäller kostnaden däremot anställd personal i firman gör man precis på det sätt du föreslår. Detsamma gäller anställda i aktiebolag, oavsett om den anställde är ägare eller ej.
Foto på Kent

Kent

  • 432 poäng 250 badge 2x thumb
Hej,

Jag har ett AB och har tecknat en tjänstepension. Jag har skapat ett bokföringsförslag enl Anders förslag ovan för den månatliga betalningen (1930-K och 7400-D).

Men därefter föreslås att löneskatten ska bokas upp genom manuell verifikation i samband med bokslut. Men den särskilda löneskatten ska ju betalas varje månad i samband med skattedeklarationen. Därför måste man väl varje månad göra en bokning på 7533-D och 2514-K?

Hur ska det sedan se ut när jag ska fördela det totala beloppet jag betalat in till skatteverket, dvs soc avg, löneskatt, särskild löneskatt, samt prelskatt på vinst?

/Kent
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

  • 43,442 poäng 20k badge 2x thumb
Särskild löneskatt bokförs normalt inte löpande under året, utan endast vid bokslutet. Däremot väntas det belopp du betalar i F-skatt varje månad täcka årets särskilda löneskatt samt skatt på årets resultat.

Du gör alltså ingen löpande kontering av särskild löneskatt, utan endast av den f-skatt du betalar varje månad.
Foto på Kent

Kent

  • 432 poäng 250 badge 2x thumb
Ok, har insett det nu när jag även pratat med skatteverket. Då skall man alltså endast bokföra utbetalningen varje månad på konto 7400, och redovisa löneskatt i samband med bokslut? Innebär att jag nog får ändra bolagets F-skatt.
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 93,412 poäng 50k badge 2x thumb
Hej Kent!

Jag vill bara bekräfta att du har förstått Per helt korrekt! :)
/Anna
Foto på Kent

Kent

  • 432 poäng 250 badge 2x thumb
Hej Anna,

Tror att jag förstått sedan jag kollat med Skatteverket. Har nu bokfört tjänstepension som övrigt uttag till konto 7400. Skatten redovisas i samband med bokslut. Har dock insett att min prel F-skatt då är alltför låg och måste höjas. Rätt?

/Kent
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 93,412 poäng 50k badge 2x thumb
Rätt!
Foto på joakim72

joakim72

  • 494 poäng 250 badge 2x thumb

Hej! Jag noterade att jag får med mig saldot från avsättningen till 2514.

Detta kontos saldo antar jag ska bokas bort vid reglering kommande år? När anses det reglerat och hur bokför man det? Visa gärna med exempel då jag nu ett år senare vid bokslut inser att det gamla saldot på 2514 måste bort men att jag missat det. Jag tror mig dock ha betalt det :)

Tack, Joakim



Foto på joakim72

joakim72

  • 494 poäng 250 badge 2x thumb

Hej! Jag hittade problemet. Reglering ska ske vid den slutliga skatten som jag fick besked om 3/12 2016. Jag hade bokat hela den slutliga skatten mot 1630-K och endast 2510-D istället för att för att dela upp och bokföra den slutliga skatten 1630-K mot både 2510-D (bolagsskatten) och 2514-D (den särskilda löneskatten).

Vänligen, Joakim

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.