Bokför försäljning av inventarie - eEkonomi

  • 0
  • 3
  • Fråga
  • Uppdaterades för 4 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Vi har sålt
en maskin för 450 ́(360 ́+ moms 90 ́). Den har köpts för 500 ́och skrivits av
med 100 ́. Alltså en förlust med 40 ́. Vi bytte redovisningsprogram under
2015 och matade in alla inventarierna i inventarieförteckningen i efterhand,
vilket kan innebära problem? Maskinen finns dock noterad i
förteckningen med 400`som kvarvarande värde. Vid försäljningen skrev jag
av misstag ut en vanlig kundfaktura och 360 ́ blev redovisad som
varuförsäljning. Har ringt och frågat hur jag ska rätta detta i
bokföringen samt vilka åtgärder som behöver man göra i inventarieförteckningen. Fick
mailsvar från er med denna instruktion:

"Bokför försäljning av inventarie:

När du har
sålt en inventarie måste du skapa en manuell verifikation för att din
försäljning, momsredovisning och ditt resultat ska bli korrekt. Du måste också
också skriva ett manuellt kvitto och ge till köparen av inventarien. Du bokför
du försäljningen av inventarien enligt nedan:

Steg 1. Registrera försäljningen

  1. Välj Ny verifikation.


  1. Välj konto 1510 Kundfordringar och bokför hela
    försäljningsbeloppet i debet.


  1. Välj konto 2611 Utgående moms på försäljning inom
    Sverige och bokför den utgående momsen i kredit.


  1. Välj konto, beroende på om du gjorde en vinst
    eller förlust vid försäljningen, och bokför vinsten/förlusten i kredit.


Välj konto 3970
Vinst vid avyttring av immateriella och materiella inventarier
om du gjorde
en vinst vid försäljningen och konto 7970 Förlust vid avyttring av immateriella
och materiella inventarier om du gjorde en förlust.

  1. Välj Bokför".


Summan på debet
sidan blir enligt ovanstående 450`.
Summan på kreditsidan blir då 90 ́+ 40 ́= 130 ́ ?  
Verkar inte utgöra fullständig förklaring för försäljningstransaktionen?
Dessutom tycker jag att förlusten borde hamna på debetsidan, för att belasta
resultatet?
Hur ska jag bokföra förlustaffären, rätta den felaktiga kundfakturan samt
göra rätta åtgärder i inventarieförteckningen, och framför allt, i vilken
ordning? 

Mvh//Stefan&Lisa
Foto på Stefan

Stefan

  • 152 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

  • 0
  • 3
Foto på Tina H

Tina H, Champion

  • 34,698 poäng 20k badge 2x thumb

Hej,

Jag är inte insatt i programmet, men vill ändå göra ett litet bokföringsinlägg, eftersom du inte fått hjälp än.

Din totala kontering borde bli:

D1510 450 000

K2610  90 000

K1220 500 000  (eller annat inventariekonto maskinen ligger på)

D1229 100 000 (eller annat konto maskinen är avskriven på

D7970   40 000 (alltså mycket riktigt förlust i debet) 

Kanske kan någon annan hjälpa till med programbiten.

//Tina

Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 92,144 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Om du går in under Bokföring - Inventarier kan du markera inventariet och välja Åtgärder - Sälj inventarie.

Du får då ett meddelande: 
Inventarien tas nu bort från din inventarielista. För att din försäljning, momsredovisning och resultat ska bli korrekt, måste du komplettera med en manuell verifikation där du bokför försäljningen av inventarien.

Verifikationen som skapas automatiskt bokförs som en bruttokontering, och lägger alltså hela restvärdet på förlustkonto. 

Därefter får du skapa en verifikation som redovisar själva försäljningen.

Men jag blir lite fundersam eftersom man anger ett försäljningspris, som jag inte kan se påverkar något. Jag kikar på detta och återkommer när jag vet mer!

/Anna
Foto på Stefan

Stefan

  • 152 poäng 100 badge 2x thumb
Hallå Tina och Anna,
Tack för ert engagemang.
Jag hoppas att du Anna kan återkomma innan momsdeklarationen ska lämnas i juli.
Vi förstår inte varför programmet väljer att lägga hela det kvarvarande värdet 400 ́ som en förlust som sedan måste korrigeras manuellt, genom att bokföra försäljningspriset 360 ́på ett intäktskonto.
Är det så vi ska göra och i så fall vilket konto?
Tacksam för besked // Stefan&Lisa
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 92,144 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Jag har kollat och det finns egentligen inte någon anledning till varför du anger ett försäljningsbelopp när du registrerar försäljningen.

Programmet redovisar hela restbeloppet som en förlust om förlust har uppstått.
Alltså inventariekontot minskas med hela beloppet, även avskrivningskontot och resten på 7970.

Om det sen har skett en momspliktig försäljning så får detta registreras som en egen verifikation:
30xx
26xx
1510/19xx

Så verifikationen i Tinas exempel delas på två.

Varken 3970 eller 7970 har någon momskod och redovisas inte som standard på momsdeklarationen. Det är först verifikationen som redovisar försäljningen som påverkar momsen.

Jag ska också se till att någon kikar på instruktionen och hanteringen, för det känns inte som det smidigaste sättet och inte den tydligaste förklaringen heller. 

/Anna
Foto på eli

eli

  • 82 poäng 75 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Hur ska jag kontera försäljning av inventarier som jag dessutom ska ha momsen med....
Foto på typo

typo

  • 212 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Bokföra försäljning av inventarier med faktura - eEkonomi.

Hej 
Vi sålde en inventarie (Maskiner och andra tekniska anläggningar) med kundfaktura.
Fakturan såg ut så här: 
K 3051 - Försäljn varor 25%
K 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige
D 1510 - Kundfordringar

Efter att fakturan betaldes bokfördes den som inbetalning av kundfaktura
och inventariet bokfördes som såld  (Åtgärder - Sälj inventarie -> Ange försäljningspriset exkl. moms-> Välj Bokför)
Inventariet såldes med vinst. 

Nu undrar vi om vi gjorde helt rätt med tanke på:
"För att momsredovisning och resultat ska bli korrekt i samband med försäljningen av inventarien, måste du komplettera med en manuell verifikation"

Måste vi göra en manuell verifikation också, eller hur gör vi? 

Tacksamma för all hjälp!
Foto på Erik

Erik

  • 120 poäng 100 badge 2x thumb
Hej,

Jag har samma fråga som typo här ovan.

Jag köpte en maskin för 180.000 ex moms och sålde den för 200.000 ex moms.
Köpet är bokfört under 1244 - Arbetsmaskiner. 

Försäljningen bokförde jag som;

3051 - Försäljn varor 25% sv. Kredit: 200.000
2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%. Kredit: 50.000

Märkte direkt att det vart fel såklart när jag såg att hela summan hamnade på resultatet.

Jag la då till maskinen som inventarie med värde 180.000:- och markerade den som såld. Då fick jag en bokföringspost som ser ut såhär:

1210 - Maskiner och andra tekniska anläggningar  Kredit: 180.000
3973 - Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier  Debet: 180.000

Och resultatet för företaget minskar igen. Men jag förstår att det inte är korrekt ändå.

Hur ska jag korrigera detta?

/Erik
Foto på Lisa Henriks

Lisa Henriks, Project Manager eEkonomi/Website/Webshop

  • 19,674 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Erik! 

Jag hoppas att du kan hitta svar om hur du ska bokföra försäljningen i någon av följande trådar: 
Försäljning av inventarie - eEkonomi
Bokföra försäljning av inventarie med vinst - eEkonomi