Bokföra en leverantörsfaktura

  • 1
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 månader sedan
  • Besvarad
Vi säljer varor men håller aldrig varorna på lager. Varorna skickas direkt från vår leverantör till slutkund. Leverantören fakturerar oss och vi fakturerar slutkund. 


När vi skapar en leverantörsfaktura så finns konto 2440 (Leverantörsskulder) redan med, vad väljer man sen, är det inköp av varor konto 4000, eller 1930?
Foto på ayye

ayye

  • 222 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 1
  • 1
Foto på Mallan

Mallan

  • 3,026 poäng 3k badge 2x thumb
Hej!
En leverantörsfaktura bokförs 
2440 kredit
2641 Ingående moms (om det finns moms att dra av) debet
4000 Inköp av varor debet

När leverantörsfakturan sedan betalas bokförs det 
2440 debet
1930 kredit

/Mallan
Foto på ayye

ayye

  • 222 poäng 100 badge 2x thumb
Vi kör enligt fakturametoden, syftar du på att i kassa bank händelser så ska det bli 2440 debet och 1930 kredit?
Foto på Mallan

Mallan

  • 3,026 poäng 3k badge 2x thumb
Precis!!
Foto på ayye

ayye

  • 222 poäng 100 badge 2x thumb
Stort tack!!!
Foto på Andreas

Andreas

  • 408 poäng 250 badge 2x thumb
Jag gjorde samma sak och fick 2440 och 1920 i kassa- och bank händelser, det står plusgiro på 1920, är detta fel?
Foto på Andreas

Andreas

  • 408 poäng 250 badge 2x thumb
Detta står på alla mina fakturor när jag bokför en betald faktura med Åtgärder - Betalning
(Redigerad)
Foto på Sofia Johansson

Sofia Johansson, Moderator

  • 4,436 poäng 4k badge 2x thumb
Hej Andreas,

Det är inget fel. Vissa använder 1920 som företagskonto och vissa 1930. Det beror på vad ni valde som önskat konto för företagskonto när ni började med företaget. 

Ha det gott!

/Sofia