Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra försäljning av bil i enskild firma

Hej!

Det verkar som min fråga igår försvunnit så jag skriver igen..

Jag har just sålt en bil i min enskilda firma. Jag använder visma eEkonomi.
Hur bokför jag försäljningen? Räcker det med att jag i inventarieförteckningen klickar på bilen och sedan under "åtgärder" väljer "sälj inventarie" bara? 

När jag köpte bilen fick jag hjälp här på forumet med hur jag skulle bokföra det. Se nedan:

"När du har gjort en värdering på bilen så bokar du den som en egen insättning i den enskilda firman konto 2018 mot 1240(fordon). Sedan lägger du upp en plan för avskrivning som bokförs varje månad på konto 1249 mot 7834

Exempel Du värderar bilen till 80 000 kr

Inköpet konteras då så här

Debet 1240  80 000 kr 
Kredit 2018  80 000 kr

Vi säger bilen skall skrivas av på 5 år alltså 60 månader
Då får man en avskrivning som skall bokföras med 80000kr/60 månader = 1 333,34 kr 

Debet 7834   1 333,34
Kredit 1249   1 333,34"

Jag bokförde enligt detta då. Men hur ska jag nu göra med bokföring och konton när jag sålt bilen? Jag sålde den för 70.000 kr.

Tacksam för svar då jag snart blir gråhårig på det här 😕

Hälsningar Annika

15 SVAR 15
Fd medlem
Inte tillämpbar

Du jämför det värde bilen har kvar i din bokförinmg med det pris din köpare betalar och får på så sätt en realisationsvinst eller realisationsförlust som du bokför.

Exempel
Konto 1240 Anskaffningsvärde
minus
Konto 1249 Ackumulerade avskrivningar 
ger ditt bokförda värde vid försäljning

Det värdet jämför du med försäljningspriset 

Vid vinst blir konteringen

Kredit 1240
Debet  1249
Debet  1930
Kredit  3973 

och vid förlust samma kontering som ovan för konto 1204,1249,1930
men ändrat för förlusten 
Debet 7973  vid förlust

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack Mikael!

Ackumulerade avskrivningar, är det avskrivningarna som är gjorda? 🙂

Annika
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ja
Ursäkta min kanslisvenska

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

😉 Ingen fara, det är jag som inte är så haj på alla uttryck 🙂
Gör jag som ovan samt klickar på "sälj inventarie" i inventarielistan?

Annika
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,

Jag köpte en personbil/taxi på kredit maj 2019 och betalade 67000kr med egna pengar som kontantinsats. Bokföringen gjorde jag enligt nedan. Jag har inte gjort några avdrag än i min EF.

Nu ska jag överlåta krediten till ett annat bolag och skriva över bilen på de. det är ca 200 000kr kvar på krediten och de betalar ingen mellan skillnad till mig. 

Hur bokför jag överlåtelsen?

Tacksam för svar!

 

K 2018  67000kr

K 2350 268000kr

D 2641 67000kr

D 1240 268000kr

 

Med vänlig hälsning, Avos

Fd medlem
Inte tillämpbar

Nu har jag inte din programvara men det låter helt ok och om du får fram en kontering likt den ovan så är lyckan gjord 🙂

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag använder Visma eEkonomi 🙂

Annika

Fd medlem
Inte tillämpbar

Jsg kör Adm 1000
Gör ett steg i taget så ska du se att det går bra.

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Då testar jag det 😉 
Stort tack för hjälpen!!

Trevlig helg!
Annika
Fd medlem
Inte tillämpbar

Modigt 🙂

M
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej igen Mikael!

Jag håller nu på med kontering av bilförsäljningen...

När jag i inventarielistan trycker på "sälj inventarie" och lägger in 70.000 kr som jag fått för den, så ser den verifikationen ut så här:

1240 - 80.000 kr Kredit
3973 - 58.672 kr Debet
1249 - 21.328 kr Debet

Det känns som att något är tokigt?! Kan det verkligen vara en vinst på så mycket?
Och vad ska jag lägga in de 70.000 kr på, som jag fick för bilen

Hälsningar

Annika
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag ångrade verifikationen med "sälj inventarie" och gjorde en manuell kontering..

1240 - 80.000 kr Kredit
1249 - 21.328 kr Debet
1910 - 70.000 kr Debet
3973 - 11.328 kr Kredit

Den känns mer rätt, eller?

Har en till fråga..

När firman köpte in bilen från mig gick det inte ut några pengar till mig utan den skulle då läggas på konto 2018, egen insättning. Nu när bilen säljs så känns det som att firman fått in först 80.000 vid övertagandet och sedan 70.000 nu när jag sålt den.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Har problem med en inköpt bil i december 2016. Den skall gå tillbaka till bilfirman då jag behöver en annan typ av bil. Den nya bilen skall jag leasa från samma bilfirma.

 

Jag har bokat bort inventarien. Enl. ver. blev det så här.

1240 kred    314340:-

3973 deb       79481:-

1249 deb     234859:-

 

På balansräkningen står det.       Konto        Per början     förändring      per slut

                                                        1240         0:-                  -314340:-      -314340:-

                                                        1242        314340:-         0:-                  314340:-

                                                        1249        -234859:-        234859:-        0:-

 

Har fått en svslutsbekräftelse från bilfirman som ser ut så här.

Amortering      187161,51

Småposter              614,49

Avgår bet          187776:-

 

Har även Inköpsavtal som ser ut så här.

Inköpspris       187776:-

Restskuld        187776:-

Inköpspris     -187776:- (varav moms 37555:-)

Summa betalning      0:-

 

Har följt "Bokföra försäljning av inventarie". Men jag får inte till det då jag skall "Registrera betalning"

då jag inte får in några pengar.

 

Jag hade reg. försäljning så här men har sedan korrigerat bort den då det blev galet.

1.  Registrera försäljning.

1510 deb     187776:-

2611 kred       37555:-

7973 kred    150221:-

 

2. Korrigera momskod.

Ändrade momskoden.

 

3. Registrera betalning.

Här blev det galet. Det finns inga pengar att få in på Företagskonto/Kassa. Ville på något sätt ha med amorteringen.

 

Vore tacksam om ni kunde hjälpa mig med detta och även skriva ut vilka konton som skall användas vi varje avsnitt.

Har vaknat två nätter i rad och trott att jag löst det. Men icke. Vore skönt om jag kan sova hela nätterna.

 

Irene/administratör

              

Fd medlem
Inte tillämpbar

Ja det där är inte rätt

Den kontering bygger på att du inte får något för bilen.

Konteringen ska vara

1240 kredit  80 000
1249 debet  21 328
1930 debet  70 000
3973 kredit  11  328

Om det inte går att lösa på annat sätt så får du till den övre, föreslagna, konteringen lägga

1930 debet 70 000
3973 kredit  70 000

så blir det samma slutresultat som den kontering jag skriver oven eftersom

Debet 3973  58 672 och
Kredit  3973  70 000 ger nettoeffekten

Kredit  11 328

Mikael 


Fd medlem
Inte tillämpbar

Bra.

Nästa fråga:
Ja det stämmer. 
Om du inte tagit ut något av de pengarna under tiden finns det fortfarande sn skuld bokförd till dig på konto 2018 som du kan ta tillbaka nu när den säljs och debitera konto 2018 eller 2013 som motkonto till ditt uttag på 70 000 från kassan? som du bokför betalningen för den sålda bilen.

Mikael