Förmånsbeskattningoch bokföring av lunchförmån

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 minuter sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)

Vi har precis
börjat med Lunchkultur-kortet (https://www.lunchkultur.se/) där varje anställd har ett kort som laddas varje månad i syfte att använda för lunchbetalningar.

Kortet laddas varje månad med 1800 kr, varav 1200 kr dras från anställdas lön och resterande 600 kr betalas av arbetsgivaren.

Med andra ord följande flöden sker:

Innan månaden:
Arbetsgivaren betalar in en räkning på 1800 kr per anställd till Lunchkultur.

Vid lönebetalning kommande månad:
1200 kr dras av på den anställdas lön


Hur ska detta bokföras?

När 1800 kr betalas ut så ser jag 600 kr som en kostnad och de resterande 1200 kr som en skuld den anställde har och som kvittas vid kommande lön.

Stort tack på förhand!
Foto på Johannes

Johannes

  • 214 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 veckor sedan

  • 0
  • 1
Foto på Sanna

Sanna

  • 262 poäng 250 badge 2x thumb
Så här gör jag. Bokför som vi har Rikskupongskort  faktura på konto 7690 . 1760 kr
I löneprogrammet dras 888 kr av från den anställde som då kopplas mot konto 7690. Samt 872 kr som förmånsvärde på konto 7398.
Foto på Johannes

Johannes

  • 214 poäng 100 badge 2x thumb
Tack för ert svar!
Vi har idag inte löneprogrammet utan bara eEkonomi. Hur gör man bäst då?
Foto på My Janhall

My Janhall, Moderator

  • 1,442 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Johannes, 

Använder du lönemodulen i eEkonomi eller bokför du lönen manuellt i eEkonomi? 

mvh My
(Redigerad)
Foto på Johannes

Johannes

  • 214 poäng 100 badge 2x thumb
Hej My,
Jag bokför lönen manuellt i eEkonomi.

Foto på Theodor Ahlström

Theodor Ahlström, Moderator

  • 3,496 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Johannes,


För fakturan tänker jag att du kan bokföra det på kostnadskontot 7690 i debet precis som Sanna föreslår ovan, för delen som arbetsgivaren står för. Det som sedan ska dras på lönen för den anställde tänker jag att du på fakturan kan bokföra som ett förskott på konto 1613 i debet.


När lönen sedan betalas ut nollar du då ut konto 1613 genom att lägga samma belopp i kredit. Om man kollar i löneprogrammet på nettoavdrag så bokförs det på 2790, därför skulle du kunna använda detta som motkonto för att visa att det blir ett avdrag på den anställdes lön. Du kan läsa mer om det i tråden Hur ska jag bokföra rikskuponger för delägare och anställda?


Återkoppla om du har ytterligare funderingar!
/Theodor