På vilket konto bokför man inbetalning av preliminärskatt till Skatteverket?

  • 0
  • 8
  • Fråga
  • Uppdaterades för 4 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre. Communitymoderatorn angav följande anledning för att arkivera: Ny tråd där förklaring finns: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/bokfora-betalning-av-f-skatt

Enligt kontoutdraget som jag fick från skatteverket hade vi en skuld på 5687 kr som bestod av en debiterad preliminärskatt som vi inte betalat in. Vi har nu betalat in summan direkt till skatteverket. Men jag vet inte vilka konton i basplanen som jag skall bokföra betalningen på. Är ny i ekonomibranschen och vore mycket tacksam för hjälp. Hälsningar Anders
Foto på anderso1

anderso1

  • 140 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 7 år sedan

  • 0
  • 8
Foto på Petter Åkesson

Petter Åkesson

  • 720 poäng 500 badge 2x thumb
Hej Anders!

Först får vi klargöra hur du driver ditt företag. Om det är ett aktiebolag ska du bokföra inbetalningen av f-skatt (preliminär skatt) i debet på antingen konto 2510 eller på konto 2518 om du hellre använder det. Går pengarna från bankkontot krediterar du konto 1930.

Är det en enskild firma så är inbetalningen en privat betalning. Dock kan du använda företagets pengar för att göra betalningen, kreditera då bankkontot och debitera konto 2012 egna skatter.

Se även svaret på en liknande fråga genom att klicka på nedanstående länk.
startanu.se
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 92,890 poäng 50k badge 2x thumb
Hej Mats!
I programmet Visma Enskild Firma använder du utbetalningstypen Betalning av F-skatt om du vill använda dig av firmans pengar.
/Anna
Foto på mathja

mathja

  • 70 poäng
Hej! (enskild firma)
Har under föregående år råkat bokföra preliminärskatten på fel konto några gånger, har då använt "Betalning av arbetsgivaravgift/preliminär skatt" istället för "Betalning av F-skatt"
Har lyckats korrigera alla utom en, där programmet säger ifrån och upplyser om att "Momsdeklarationen är inlämnad för kvartal 1!" inga rättningar är tillåtna för denna period.
Måste väl vara något konstigt i programmet då jag kunnat korrigera tidigare och F-skatten påverkar väl inte momsen?
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

  • 43,442 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!

Du kan bocka ur att skattedeklarationen för angivet kvartal och år är inlämnat under Moms - Visa översikt. Därefter bör du kunna utföra korrigeringen.
Foto på martin-AB

martin-AB

  • 60 poäng
Hej, Visma eEkonomi avråder från att göra manuella verifikationer och hänvisar till att göra dem via Kassa & Bankhändelser istället. Dvs inbetalningen av f-skatt (preliminär skatt) i debet på konto 2510 och kredit på bankkontots konto 1930. Varför?

Vilket alternativ under "Kassa & Bankhändelser" ska man använda för att bokföra isf? Ska jag kanske först skapa en Leverantörsfaktura för Skatteverket för att sedan matcha den mot transaktionen?
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 92,890 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Anledningen till varför vi rekommenderar dig att gå via Kassa- och bankhändelser är för att om det har skett en transaktion på ditt bankkonto så är det bäst att stämma av den där. Om du har för vana att utgå från bankkontots kontoutdrag så kan du vara säker på att ditt bokföringskonto för bankkontot alltid stämmer överrens med det verkliga värdet på ditt bankkonto.
Matcha beloppet mot Övrigt uttag - Egen kontering.

/Anna

Foto på 1kundalini2

1kundalini2

  • 62 poäng
Jag undrar hur jag på bästa sätt bokför betalning av prel skatt? Som övrigt uttag - bankonto (1930) mot konto 2012? Eller är det på något annat sätt?

This reply was created from a merged topic originally titled
Hur bokför jag betalning av prel skatt?.
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 93,066 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Du hittar nog svaret på din fråga i den här tråden.
Kontot är beroende på vilken företagstyp du har.

Tveka inte att återkomma om du har fler frågor!

/Anna
Foto på malmen

malmen

  • 114 poäng 100 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Bokföra skatt i aktiebolag.


Hej!

Jag har Visma eEkonomi och får det inte att fungera med hur jag ska bokföra mina skatteinbetalningar. Jag har ett aktiebolag och har därför innan verksamhetsåret uppskattat min kommande vinst och därför fått en preliminär skatt av skatteverket. Skatt ska ju då betalas in varje månad. Men frågan är HUR den ska bokföras. Jag tar inte ut någon lön ur företaget utan betalar enbart ut en aktieutdelning.
Foto på Lille

Lille

  • 132 poäng 100 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
insättning av skatt - hur kontera detta?.
Foto på Mathias Stjernfelt

Mathias Stjernfelt

  • 132 poäng 100 badge 2x thumb
Hej,

Jag har bokfört 2 stycken inbetalningar av f-skatt nu i min enskilda firma på 942 kronor styck. Jag har gjort som ovan dvs.

Kredit 942 på 1930
Debet 942 på 2012

Det står utgående saldo 1884 på kontot, är det korrekt, ska det finnas ett utgående saldo på kontot?
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

  • 43,442 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Mathias!

Ett utgående saldo blir det på kontot. Det kommer motsvara summan av din betalade f-skatt för hela året när du registrerat samtliga f-skattebetalningar.
Foto på Mathias Stjernfelt

Mathias Stjernfelt

  • 132 poäng 100 badge 2x thumb
Grymt, tack Per för snabbt svar!

Jag stämmer av mitt skattekonto mot 1630 också, det är korrekt eller? Men det kontot har 0 i saldo nu efter att jag fått en utbetalning av moms, mest så jag inte gör helt fel nu så här i början :)
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

  • 43,442 poäng 20k badge 2x thumb
1630 ska inte användas i enskilda firmor, eftersom skattekontot då ses ditt privata. Detta är också anledningen till att man använder ett konto för eget kapital istället (2012). Så du kan göra avstämningarna mot konto 2012 istället för 1630.
Foto på Mathias Stjernfelt

Mathias Stjernfelt

  • 132 poäng 100 badge 2x thumb
Ok, så jag ska boka om dessa verifikationer från 1630 till 2012, eller kan dom ligga kvar och så göra jag rätt nästa gång? Saldot är 0 nu...
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 93,066 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Om saldot på 1630 är noll över årsskiftet så gör det ingenting att du har använt det kontot. Mest bara att du kommer ihåg att du bokfört på båda kontona om någon skulle fråga över dina transaktioner.
Foto på Adde1977

Adde1977

  • 60 poäng
Fråga. Mitt löneprogram lägger in avgifterna på 1630 och jag bokför dom i adm500 som 1630. Skall detta överföras till 2012?(Enskild firma)
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 93,066 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Ja, om du vill ha allt samlat på samma konto så är det mer korrekt att ha det på konto 2012.

/Anna
Foto på PS

PS

  • 100 poäng 100 badge 2x thumb
Om man skall betala in moms till SKV är det också 2012 (Enskild firma)?
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

  • 43,442 poäng 20k badge 2x thumb
Ja, det stämmer PS!
Foto på PS

PS

  • 100 poäng 100 badge 2x thumb
Tack, hittade just en film (hantera moms). Har följt filmens förslag och involverat 1) 2560 mot 2012 och sedan 2) 2012 mot 1930.. Tänkte först köra direkt steg två men gissar att det blivit galet så hoppas det stämmer nu
Foto på oliwia

oliwia

  • 632 poäng 500 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette bokföring.

på vilket konto bokför jag inbetalningar till skatteverket på moms och preliminärskatt  - enskild firma 
Foto på Andreas Brink

Andreas Brink

  • 364 poäng 250 badge 2x thumb
Hej,

1. Har en kompletterande fråga utöver ovanstående. Jag använder Vimsa eEkonomi för mitt ABs redovisning och modulen för skattedeklaration och årsredovisning. När programmet bokat upp årets resultat och skatt verkar det som om modulen bokar detta som en skuld på 2510? Jag har bokfört mina betalningar av f-skatt på konto 2518. Nu har jag ett negativt saldo på 2510 som jag inte vet hur jag ska balansera.


Krävs en överföring av saldon till 2510 från 2518 (kredit 2518 för de f-skattebelopp som bokats där och debet 2510 för att med motsvarande belopp minska den skatteskuld som bokats upp där)?

2. Modulen för skattedeklaration uppmanar ju till att inte boka upp skatter mm inför deklarationsmomentet och jag har följt instruktionerna inför min deklaration. Tas även konto 7533 (särskild löneskatt på pensionskostnader) om hand av modulen eller måste det kontot balanseras manuellt gentemot betald f-skatt?

Tack på förhand för klargöranden kring ovanstående.

Vänliga hälsningar,
Andreas Brink
(Redigerad)
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 93,066 poäng 50k badge 2x thumb
Hej Andreas!

1: I tråden Bokföring av slutlig skatt för AB har min kollega Per beskrivit de olika stegen för slutskatten.

2: Den särskilda löneskatten tas inte med automatiskt utan i deklarationsmodulen fyller du i hur mycket underlaget är för att det ska hamna på deklarationen.
Beloppet bokför du antingen innan du gör färdigt deklarationen eller löpande under året. Du kan läsa mer om det i tråden: Bokföra pensionsavsättning - eEkonomi.

/Anna
Foto på Andreas Brink

Andreas Brink

  • 364 poäng 250 badge 2x thumb
Tack för svaren Anna. Det beräknade skattebeloppet (f-skatt) inkluderar skuld för särskild löneskatt om jag förstått saken rätt (det är därför man ska ange underlaget för pensionskostnad). Alltså tänker jag följande kontering i mitt fall för att få balans på skattekontona och kontot för särskild löneskatt (eftersom det är dessa som förändras vid f-skattebetalningen):
K 2518 (betald F-skatt)
D 2510 (skatteskulder)
D 2514 (särskild löneskatt eftersom den ingår i f-skatten som betalas)
K 7533
Rätt? Konteringen ovan syftar isf till att balansera och nolla berörda konton.
(Redigerad)
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 93,066 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Det låter fel att kreditera 7533 eftersom det betyder att du minskar på kostnaden, och det sker ju egentligen inte.
Vill man nolla ut konto 2514 kan man göra det mot kontot för preliminärskatt.

Därefter när slutskattebeskedet kommer tänker jag att du gör som i din fråga 1.
Kontrollera gärna detta med en redovisningskonsult.

/Anna
Foto på Andreas Brink

Andreas Brink

  • 364 poäng 250 badge 2x thumb
Bra tips, tack återigen!

Förresten, jag kollade Pers tråd som du hänvisade till. Där redogör han för att i samband med bokslut så bokas årets skatt upp på konto 8910. Eftersom jag använder er modul för deklaration och årsredovisning undrar jag hur detta hanteras av modulen. Det finns inget bokat mot 8910 i min huvudbok. Det enda som speglar årets skatt är en skatteskuld på 2510. Tacksam om ni förtydligar detta utifrån hur modulen hanterar detta och vad som förväntas att jag gör som användare manuellt. Tack på förhand för info kring denna kompletterande fråga.
/Andreas
(Redigerad)

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.