Konferensresa utomlands

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 9 månader sedan
  • Besvarad
Jag har anmält mig till en konferens i Storbritannien i februari och är osäker på hur jag ska bokföra konferensavgift, hotell och flyg. Ska allt bokföras på 4535 (Inköp av tjänster från annat EU-land 25%) eller ska det bokföras på 7610 (Utbildning), 5832 (Kost och logi i utlandet) och 5810 (Biljetter) för flygbiljetterna? Moms gissar jag att jag inte kan dra av.

Jag har aktiebolag.
Foto på Magnus

Magnus

  • 150 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 9 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,862 poäng 50k badge 2x thumb
Om du är momsregistrerad i Sverige ska du meddela det till leverantören så ska de förse dig med ett underla utan moms och du redovisar inköpet med omvänd skattskyldighet och boka upp både utg och ing moms.

Du väljer det kostnadakonto själv som bäst motsvarar ditt företags egen nytta av konferensen - utbildning är utbildning och omfattar i så fall hela kostnaden eftersom resan är en förutsättning för nyttan av utbildningen

Mikael
Foto på Magnus

Magnus

  • 150 poäng 100 badge 2x thumb
Fakturan innehåller 20% moms, eftersom arrangören sa sig vara tvungen att lägga på moms, så jag har betalat konferensavgift inkl.moms. Jag har bokfört konferensavgift inkl.moms på konto 4535 och då bokfördes automatiskt beräknad ingående moms på konto 2645 och utgående moms omvänd skattskyldighet på konto 2614. Är det korrekt?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,862 poäng 50k badge 2x thumb
Nej det blir inte rätt
Momsen redovisar leverantören nu själv i sitt hemland och du kan i det här läget inte dra av någon moms och ska inte heller använda någon omvänd djatteskyldighet

Mikael
Foto på Magnus

Magnus

  • 150 poäng 100 badge 2x thumb
Ok, tack, så jag ska bokföra konferensavgift inkl.moms på 7610 (Utbildning) och inte bokföra någon moms separat? När använder man 4535?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,862 poäng 50k badge 2x thumb
Ja
Detanvönder dunär du får ett underlag/en faktura från en leverantör där din vat-registrering är noterat och det är du som ska deklarera leverantörens moms i Sverige - omvänd skattskyldighet

Mikael