Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Mattias A2
MEDLEM

Kundfordring med avbetalning - eEkonomi

Hej, en tidigare hyresgäst skall betala ett skadestånd till mig och jag behöver hjälp med hur jag skall bokföra detta. 
Dels hur jag skall bokföra fordran som skall delbetalas av kunden i 24månader.
Dels hur jag skall bokföra inbetalningar som dels amorterar skulden samt även ränta.

Det vore önskvärt att kunna skicka fakturor till kunden samt att programmet har koll på skuldsaldot.

jag har visma Eekonomi

Tack!!
8 SVAR 8
Mattias A2
MEDLEM

Min tanke nu är att skapa ett eget konto för denna fordran. tex 1390 Långfristig fordran "namn" och bokföra själva kontraktet såhär:
D1390
K3992

därefter amorteringarna såhär:
D1930
K1390
K8251

på så sätt kan jag alltid hålla koll på skuldsaldot...
Tänker jag rätt här??
Moa Lundberg
CONTENT PRODUCER

Hej!

Jag tycker ovan kontering ser ut som en bra idé.

Dock kan du inte skicka fakturor till kunden via programmet om du önskar kontera enligt ovan. I sådana fall får du skicka fakturan vid sidan av programmet. Detta eftersom en faktura i eEkonomi aldrig konterar mot ex. 1390 eller 8251.

Ha det fint!

Moa

Hej,
jag har lagt upp egna artikelnummer i eEkonomi som konterar mot 1390 och 8251.
Det fungerar bra men nu har jag en annan fråga inför bokslutet.
Det ligger x kronor på 1390 som är en fordran på kunden och intäkten ligger på 3992.
Jag vill periodisera intäkten och lägga över det som ej är betalt på 2018.
hur gör jag?
förstår att jag skall debitera 3992 men vilket motkonto skall jag använda?
nästa fråga är om jag skall lägga tillbaks det på 3992 1/1 2018??

tack
Mattias A2
MEDLEM

Tack för ditt svar!
Finns något alternativ där jag kan skicka fakturorna via systemet?
Moa Lundberg
CONTENT PRODUCER

Hej!

Du kan skapa fakturorna via eEkonomi, men dessa bokas mot 1930/1510, beroende på vilken bokföringsmetod du använder, samt momskonto och försäljningskonto.

I det läget måste du när du skapat en faktura gå in under Bokföring - Verifikationer och boka om detta från;

1510/1930 D 
26xx K
3xx K
(Denna kontering uppstår när du skapar en faktura)

till 

1390 K
8251 K

Så det blir lite manuell handpåläggning i sådana fall.

Återkom om du har fler funderingar!

Trevlig helg!

Moa
Moa Lundberg
CONTENT PRODUCER

Hej!

Du kan skapa fakturorna via eEkonomi, men dessa bokas mot 1930/1510, beroende på vilken bokföringsmetod du använder, samt momskonto och försäljningskonto.

I det läget måste du när du skapat en faktura gå in under Bokföring - Verifikationer och boka om detta från;

1510/1930 D 
26xx K
3xx K
(Denna kontering uppstår när du skapar en faktura)

till 

1390 K
8251 K

Så det blir lite manuell handpåläggning i sådana fall.

Återkom om du har fler funderingar!

Trevlig helg!

Moa
Mattias A2
MEDLEM

Hej,
jag har lagt upp egna artikelnummer i eEkonomi som konterar mot 1390 och 8251.
Det fungerar bra men nu har jag en annan fråga inför bokslutet.
Det ligger x kronor på 1390 som är en fordran på kunden och intäkten ligger på 3992.
Jag vill periodisera intäkten och lägga över det som ej är betalt på 2018.
hur gör jag?
förstår att jag skall debitera 3992 men vilket motkonto skall jag använda?
nästa fråga är om jag skall lägga tillbaks det på 3992 1/1 2018??

tack
Theodor Ahlström
ANSTÄLLD

Hej Mattias, 


Om jag i eEkonomi under Bokföring - Årsavstämning kollar på fliken Kostnader och intäkter så står det där att om man har intäkter som är bokförda på detta året men som avser kommande år och som överstiger 5000kr så kan man boka om beloppet till konto 2990 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.


I ditt fall så skulle det bli en bokning:
3992 Debet 
2990 Kredit 


Vidare på sidan står det att man ska vända denna verifikation på nästkommande år. Skapa en ny manuell verifikation och ange datumet till första dagen nästkommande år. Använd samma konton i verifikationen du precis skapade, men flytta beloppen mellan debet och kredit.


Ha en fin dag! 
/Theodor