Slutskatt - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 9 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hej,
Jag ser nu att under 2017 så bokförde jag prel. skatt på konto 2518 men under 2018 har jag bokfört det under 2510. Ställer det till det för mig när jag skall bokföra slutskatten? Bör jag justera något eller hur går jag till väga.
Hittade någon tråd där ni skriver att årets skatt bokas upp 2512 i samband med bokslut. Jag använder Visma Bokslut/Deklaration och då har det blivit bokat Deb 8910 och Kred 2510. Är det korrekt?
Foto på nijo

nijo

  • 482 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
Ja uppbokningen 8910 d 2510 k är korrekt.
när den slutliga skatten och den tidigare preliminärt debiterade f-skatten bokas upp på ditt skattekonto konterar du ju det

Slutlig skatt 
Kredit 1630
debet  2510

Debiterad preliminär skatt 
Debet 1630
Kredit 2510

så är det bra att ha tidigare års betalda och framräknade skatt samlade på konto 2510 som du får nu i och med ditt sätt att boka under 2018 och bokningen av Skatt på årets resultat för 2017

Mikael
Foto på nijo

nijo

  • 482 poäng 250 badge 2x thumb
Hej Mikael,
Läste ditt svar här igen och tror jag hänger med nu :) Den prel skatten för 2017 kommer alltså att redovisas på skattekontot och först då bokför jag det.

Men skall jag göra något med det som hamnade på konto 2518 under 2017? Det kommer ju annars följa med som ett ingående saldo även på 2019. 

Jag skall alltså inte göra något med konto 8910?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 78,246 poäng 50k badge 2x thumb
Nej ingenting förutom att vid varje bokslut boka
Skatt på årets beskattningsbara resultat -
Mikael
Foto på nijo

nijo

  • 482 poäng 250 badge 2x thumb
Japp och det sker automatiskt. Har deklaration delen också.
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
Ja
Om du använder 2518 för f-skatt under löpande PR så bör du samla upp det på konto 2510 vid bokslutsdagen

Mikael
Foto på nijo

nijo

  • 482 poäng 250 badge 2x thumb
Inte under detta året men råkade ju göra det vid något tillfälle 2017 så det finns ju ett saldo där. Men då kan jag väl krediter 2518 och debitera 2510 så nollar jag 2518. Eller?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
Ja det går bra
Mikael
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
Men kom ihåg att den första betalningen av f-skatt på det nya året tillhör föregående verksamhetsår, läs på det beslut om debitering av prel f-skatt du gick vid verksamhetsårets början så förstår du vad jag nu beskriver

Mikael
Foto på nijo

nijo

  • 482 poäng 250 badge 2x thumb
Men det tar väl programmet hand om?
Foto på Theodor Ahlström

Theodor Ahlström, Moderator

  • 5,194 poäng 5k badge 2x thumb
Hej nijo,


Modulen Visma Deklaration/Årsredovisning gör så att du får in dina bokföringsvärden under året, sammanställa bokslutsuppgifter, kan simulera vilka skattemässiga effekter olika inkomstalternativ ger samt gör det möjligt att skicka in deklarationen elektroniskt till Skatteverket och upprätta företagets årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket. Bokföringen av slutgiltig skatt behöver du dock göra själv i ditt eEkonomi. Du kan kika i tråden Bokföring av slutgiltig skatt för AB för lite mer information. Det går även att läsa mer i tråden Hur bokföra slutlig skatt?.


/Theodor
Foto på nijo

nijo

  • 482 poäng 250 badge 2x thumb
Hej
Tack.
Som jag förstått det så gör jag inget förrän i mars 2019 när restskatten skall betalas.
Men kan jag ändå göra klart bokslut och årsredovisningen för 2018?
Foto på Sofia Johansson

Sofia Johansson, Moderator

  • 5,440 poäng 5k badge 2x thumb
Hej nijo,

Ja deklarationsarbetet med bokslut och årsredovisning görs när ditt år är slut.
Det gör du alltså som vanligt.

Ha en trevlig dag!
/Sofia 
Foto på Magnus

Magnus

  • 330 poäng 250 badge 2x thumb
Hej,

har nu betalt skatten (för 2017) och i samband med detta bokfört enligt instruktionerna på forumet (startade bolaget -17). Hur ser jag att konto 2510  s a s är nollat? Där följer ju även efterföljande års preliminära skatteinbetalningar med.
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
Det ser du genom att följa upp vilket skuldsaldo konto 2510 har per 2017-12-31 och jämför det med den betalning du nu gjort.
Det behöver inte betyda att kontot nollställs för det fall det skett fler transaktioner under 2018 på kontot

Mikael
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
.....kom ihåg att betalningen i januari 2018 ska avräknas från den skuld som bokades upp i bokslutet 2017.
Så i en bra värld är skulden per 2017-12-31 reglerad med dels betalningen 2018-01-12 samt den betalning du nyss gjort-


M
Foto på Magnus

Magnus

  • 330 poäng 250 badge 2x thumb
I den bästa av världar var det, ja...hur jag än räknar, vrider och vänder så landar det i att jag - utifrån vad jag hittills betalat för 2017 (inkl jan -18) plus slutsumman nu - har betalat in för mkt till SKV (det rör sig om ngn tusenlapp så det är väl i sig inte hela världen) men jag får ju inte summan "noll" i min bokföring.
Åtgärd?
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 92,890 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Precis som Mikael skriver så betyder det inte alltid att kontot är 0. i tråden
Bokföring av slutgiltig skatt för AB » beskriver min kollega Per hur du bokför löpande och räknar. Och också hur du gör om slutskattebeskedet visar ett annat belopp än det du räknat ut.

Han har iofs skrivit att du nollar konto 2518 och det gör man egentligen normalt sett inte, eftersom du under tiden hinner betala in preliminärskatt för kommande perioder.Lättast är att du börjar med att kontrollera dina skatteutbetalningar från programmet med det som finns registrerat på företagets skattekonto. Stämmer de?Sen om du har betalat för mycket så justerar du enligt Pers inlägg.