Har försökt leta i forumet och i instruktionerna utan att lyckas.
Vår kund får ofta flera fakturor av oss för samma period (olika projekt o kostnadsställen) som de gärna betalar i en klump - vi har nu börjat att använda bankfiler för avstämningarna i stället för att göra dessa manuellt, men lyckas inte klarmarkera dessa inbetalningar, allts vi vill kunna matcha den inbetalda summan mot flera fakturor.
Hur gör man det?
(Just nu gör vi som vi brukade, alltså klarskriver inbetalningarna manuellt.)