- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Bokföra leverantörsfaktura manuellt delbetalning
Hej!
Har fått en leverantörsfaktura från Norge på grejor som är köpta i Sverige utan bg och pg.
Hur gör man en manuell verifikation i programmet (visma eekonomi smart), betalningen skall delas upp på 30 dgr resp 60 dgr.
Jag har bankkoppling och har bockat i rutan autogiro eftersom det inte går att exportera när man betalar till ett bankkonto för att det skall bli rätt i bokföringen.
Beloppen är 33.329 ex moms och totalt 41.661.25
Mvh
//Gunilla
Löst! Gå till lösning.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Jag skulle rekommendera att du delar upp fakturan i de 2 delarna och bokför dem som leverantörsfakturor med samma nummer med ett tillägg 1 resp 2 och med de olika förfallodagarna. Då har du full kontroll och slipper lägga upp dem som manuella verifikationer. Autogiromarkeringen är bra.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Ett jättestort tack! Detta var betydligt enklare än att göra manuella verifikationer.
Löste problemet på ett smidigt sätt.
Mvh
//Gunilla
