
Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-04-19
14:43
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-04-19
14:43
Hur bokför jag en dubbelbetalning från kund som kund inte vill ha tillbakabetald?
Hej!
Jag har vid genomgång hittat ett antal dubbelinbetalningar från kunder som jag inte får kontakt med. Efter flertalet utskick till kund för att få kontouppgifter för tillbakabetalning, funderar jag nu hur dessa ska bokföras?
Måste de står kvar som en skuld till kund på konto 2490, eller kan jag boka om de på något sätt?
Mvh Åsa
Svara
3 SVAR 3
2017-04-19
15:06
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-04-19
15:06
Jag skulle låta dem stå kvar som skuld ett eller ett par år i alla fall
Svara
2017-04-19
15:19
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-04-19
15:19
Hur gamla är fakturorna?
Efter 3 år är de ju preskriberade har jag för mig.
Låt de ligga kvar till preskriptionen infallit och sen är det en "ränteintäkt" som jag ser det.
//Davor P
Efter 3 år är de ju preskriberade har jag för mig.
Låt de ligga kvar till preskriptionen infallit och sen är det en "ränteintäkt" som jag ser det.
//Davor P
Svara

Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-04-20
11:31
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-04-20
11:31
Hej,
Jag skulle nog välja att boka bort dem som "övrig intäkt" den dag det är dags. Ränteintäkter är ju skattepliktiga.
//Tina
Svara
