
Fd medlem
Inte tillämpbar
2018-01-26
10:54
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-01-26
10:54
Jag beralar mer än det som står i leverantörsfaktura, hur matchar jag utbetalningen i banken och fakturan?
Hej,
Jag har lagt in en leverantörsfaktura i programmet. När jag betalade fakturan med företagskort så drog de ut en avgift för kortbetalning också. Summan som visades i banken är ungefär 10 kr högre än det som står i leverantörsfakturan.
Hur gör jag för att matcha bankhändelsen med leverantörsfakturan i programmet?
Tacksam för svar!
Jag har lagt in en leverantörsfaktura i programmet. När jag betalade fakturan med företagskort så drog de ut en avgift för kortbetalning också. Summan som visades i banken är ungefär 10 kr högre än det som står i leverantörsfakturan.
Hur gör jag för att matcha bankhändelsen med leverantörsfakturan i programmet?
Tacksam för svar!
Svara
2 SVAR 2
2018-01-29
09:09
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-01-29
09:09
Hej Waris,
Enklast är då att bokföra detta under Kassa- och bankhändelser.
När du står där och har en händelse på 10 kr mer än ditt fakturabelopp gör du precis om vanligt och klickar på Matcha knappen.
Sen väljer du Bokföringshändelse Betalning av leverantörsfaktura och hämtar din faktura i rullisten Leverantörsfaktura, när det betalda beloppet är ifyllt så får du ett Belopp kvar att stämma av längst ned.
Du väljer då Ny bokföringshändelse - övrigt uttag och som kostnadstyp har du då bankkostnad som färdigt förslag vilket bokförs mot konto 6570.
Vill du bokföra detta mot ett annat konto väljer du kostnadstyp egen kontering och kan själv skriva in ditt valda konto.
Sen är det enbart att klicka på Bokför.
Ha en bra dag!
/Cecilia
Enklast är då att bokföra detta under Kassa- och bankhändelser.
När du står där och har en händelse på 10 kr mer än ditt fakturabelopp gör du precis om vanligt och klickar på Matcha knappen.
Sen väljer du Bokföringshändelse Betalning av leverantörsfaktura och hämtar din faktura i rullisten Leverantörsfaktura, när det betalda beloppet är ifyllt så får du ett Belopp kvar att stämma av längst ned.
Du väljer då Ny bokföringshändelse - övrigt uttag och som kostnadstyp har du då bankkostnad som färdigt förslag vilket bokförs mot konto 6570.
Vill du bokföra detta mot ett annat konto väljer du kostnadstyp egen kontering och kan själv skriva in ditt valda konto.
Sen är det enbart att klicka på Bokför.
Ha en bra dag!
/Cecilia

Fd medlem
Inte tillämpbar
2018-01-31
10:04
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-01-31
10:04
Tack så mycket för hjälpen Cecilia! Det är fixat nu.
//Waris
//Waris
