
Fd medlem
Inte tillämpbar
2016-02-11
17:44
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2016-02-11
17:44
Vidarefakturering representation & resor - eEkonomi
Hej Jag har för min kunds räkning haft en representation som ska vidarefaktureras kunden. Skulle behöva ha ett exempel på hur jag bokför och vidarefakturerar detta.
Jag har kvitton för representation och taxi, dessa ska jag få betalt av kund för.
Alternativ 1 är det att jag bokför kvittona som en kostnad i mitt bolag med moms och i vidare faktureringen av dessa kostnader lägger detta som en post på fakturan ex moms och lägger sen på min försäljningsmoms på totala fakturabeloppet?
Alternativ 2 är att bokföra utlägget mot 1681 med totalbeloppet och inte bokföra momsen i mitt bolag men vad använder jag som motkonto? Hur lägger jag in detta utlägg på min kundfaktura för att få betalt från kunden?
Jag har kvitton för representation och taxi, dessa ska jag få betalt av kund för.
Alternativ 1 är det att jag bokför kvittona som en kostnad i mitt bolag med moms och i vidare faktureringen av dessa kostnader lägger detta som en post på fakturan ex moms och lägger sen på min försäljningsmoms på totala fakturabeloppet?
Alternativ 2 är att bokföra utlägget mot 1681 med totalbeloppet och inte bokföra momsen i mitt bolag men vad använder jag som motkonto? Hur lägger jag in detta utlägg på min kundfaktura för att få betalt från kunden?
Svara
3 SVAR 3
2016-02-11
20:39
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2016-02-11
20:39
Hej
Om du ska vidarefakturera kostnader som du tagit i din firma ska du gå på alternativ 1 och på det sätt du beskriver.
Alternativ 2 använder du om kunden bett dig att betala kvitton och representation där kunden har betalningsansvar dvs han har bett dig "lägga ut så länge". I detta fall behöver du en speciell artikel och artikelkontering.
MVH
Rolf
Om du ska vidarefakturera kostnader som du tagit i din firma ska du gå på alternativ 1 och på det sätt du beskriver.
Alternativ 2 använder du om kunden bett dig att betala kvitton och representation där kunden har betalningsansvar dvs han har bett dig "lägga ut så länge". I detta fall behöver du en speciell artikel och artikelkontering.
MVH
Rolf
2016-02-11
20:56
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2016-02-11
20:56
Hej Rolf, och tack för svar.
Alternativ 2 är det jag behöver använda i mitt fall, har du ett exempel på en artikelkontering?, jag har tänkt använda Vismas Tjänster 0% moms.
På min faktura blir det då en artikel med tex: Utlägg + specifikation och hela beloppet på utlägget (inkl moms), och totalsumman på fakturan blir då med 0 % moms.
Låter detta rimligt?
Alternativ 2 är det jag behöver använda i mitt fall, har du ett exempel på en artikelkontering?, jag har tänkt använda Vismas Tjänster 0% moms.
På min faktura blir det då en artikel med tex: Utlägg + specifikation och hela beloppet på utlägget (inkl moms), och totalsumman på fakturan blir då med 0 % moms.
Låter detta rimligt?
2016-05-03
12:02
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2016-05-03
12:02
Vill du använda dig av alternativ 2 med konto 1681 skulle jag rekommendera dig att läsa följande tråd: Klientutlägg
