Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Tack för ditt snabba svar!
Hej! 1. Om du antingen har bokfört fakturor manuellt, utan att ha automatisk överföring till bokföringen aktiverad vid utskrift av journaler, eller har korrigerat en verifikation manuellt kan du få detta meddelande. 2. Fakturan finns både i reskontran och i bokföringen men beloppen överensstämmer inte. Kontrollera om du har gjort några manuella ändringar på verifikationen efter att fakturan blivit journalförd. Om du har gjort ändringar och tycker att allt stämmer kan du bortse från meddelandet. Du kan läsa mer om vad meddelandena betyder genom att klicka på länken nedan: Informationstexter och förslag till åtgärder
Hej! Det går att lösa redan idag. Om du väljer utskriften Leverantörsreskontralista kan du bocka i rutan Även slutbetalda fakturor för att säkert få med alla fakturor, oavsett om de är betalda eller inte. Längst ner i listan Urval hittar du sedan raden För attest. Där skriver du namnet på personen som du vill titta närmare på.
Hej! Du kan skapa manuella verifikationer och använda konton för inköp, moms och boka bort skuld. Men om du samtidigt lägger upp en leverantörsfaktura så kommer bokföringen bli dubbel Hur ser verifikationen som du skapade från början ut? Vad är anledningen till att du vill skapa leverantörsfakturan i efterhand? Vad är det för en skuld du har bokat upp på 2893? Betyder det att du betalade kostnaden själv med dina privata pengar? Lättast är kanske isåfall att stryka den manuella verfikationen. Och därefter lägga upp leverantörsfaktura, utbetalning och journalföra detta precis som vanligt? Om du vid betalningen av leverantörsfakturan använde egna pengar kan du använda det som utbetalningskonto. Skapar du en leverantörsfaktura och journalför den bokas det upp en leverantörsskuld på 2440 och leverantörsfakturan ligger obetald i din reskontra. Återkom gärna med mer information så kan vi nog reda ut det här!
Hej! Jag förstår inte riktigt hur du menar. Har du skapat en kundfaktura, registrerat en inbetalning på den och sedan journalfört både kundfakturan och inbetalningen? Men egentligen skulle det varit en leverantörsfaktura? Förklara lite mer hur du menar så ska vi hjälpa dig att lösa problemet.
Genvägar