2023-02-17
09:50
Ok, Så för att förtydliga. Först gör jag såhär för skatteöverskottet i juli: 1630 K 82019 2512 D 97449 8920 K 15430 Sen vid bokslut gör jag dels 8920 D 15430 2099 K 15430 samt 8999 D 15430 2099 K 15430 Nä? Det kan väl inte stämma? Då får jag ju -30860 på 2099. Förstår om du börjar bli lite less på mig här RoffaK, så uppskattar ditt tålamod 🙂 Mvh Emil
... Visa mer
2023-02-16
19:13
Jag förstår nog tyvärr ändå inte. Bokförde såhär i juli när skatten drogs: Det ger ju som sagt en obalans i balansräkningen. Men jag förstår inte riktigt hur jag ska ändra den balansen. Min tanke var att som du skrev föra över det till 2099. Men från vilket konto?
... Visa mer
2023-02-05
21:00
Nä. Men jag kan ju ändra balanserat resultat för 2022 eftersom det var då jg fick ”skatterabatten ”.
... Visa mer
2023-02-05
20:05
Tack. Men borde jg inte ändra balanserat resultat då? Så att det är 15430. mvh Emil
... Visa mer
2023-02-05
18:40
Tack för ditt svar, men dessvärre så får jag ju en förändring i eget kapital då eftersom balanserat resultat förra året var 0 kr, men som nu borde vara 15430 eftersom jag blev beskattad mindre än planerat.
... Visa mer
2023-02-05
18:27
Konto 1385 är aktivt. Det räcker väl inte att jag bara bokar in det på 1385 ändå? Borde väl bli obalans då? Jag måste väl lägga in det nånstans på skuldsidan också?
... Visa mer
2023-02-02
21:04
Jag har bokfört avsättning till en kapitalförsäkring enligt följande: 1930 K 50000 1385 D 50000 Men det verkar göra så att min balansräkning i visma inte balanserar (den balanserar konstigt nog med avseende på detta när jag laddar upp min bokföring till årsredovisning-online). Behöver jag bokföra denna avsättning på några fler konton?
... Visa mer
2023-02-02
21:00
Jag fick en annan slutlig skatt dragen än den som var beräknad. Mikn beräknade inkomstskatt var 97449, men endast 82019 verkar ha dragits från skattekontot. När jag bokför enligt följande så balanserar inte min balansräkning med en diff på 15430. 1630 K 82019 2512 D 97449 8920 K 15430 Har jag gjort något galet här?
... Visa mer
2018-01-03
19:34
Hej. Tack för ditt svar. Jag förstod nog inte skillnaden mellan brutto-och nettoredovisning. Men som jag tolkar det i exemplet ovan blir väl rätt antar jag? Dvs det är bruttoredovisning och det blir vid avskrivningens slut en minuspost på 1249 som är lika stor som plusposten på 1240? Eller hur?
... Visa mer
2018-01-03
18:55
Tack, men då slutar jag väl med minus på 1249? Alltså : Kredit 1930 Debet 1240 Sen löpande Kredit 1249 Debet 5619 Blir inte det konstigt?
... Visa mer
2018-01-03
18:42
1Gilla
Leasade en bil nyss och valde att i efterhand lägga på en stenskottsfilm för att skydda den. Det kostade mer än ett halvt basbelopp. Hur bokför jag det? Det borde väl vara på nåt 1xxx konto för att sen varje månad flytta 1/36 från det kontot till typ 5819? Vilket är isf 1xxx-kontot?
... Visa mer
2017-03-25
11:16
1Gilla
Hej! Jag fick retroaktivt (för förra och förr-förra verksamhetsåret) återbetalning av en del av arbetsgivaravgiften pga FoU-avdraget. Skatteverket satte in en summa pengar på mitt skattekonto. Hur bokför jag det? Jag tänker låta dem ligga kvar på skattekontot för att kvitta ut framtida arbetsgivaravgifter och dylikt, och därmed bara göra en debet på 1630. Men vilket konto ska jag göra kredit på?
... Visa mer