2023-02-24
10:16
Hej @KentACar
Denna frågan bör du egentligen kontrollera med din redovisningskonsult men jag vill ändå dela med mig av hur vi har resonerat internt.
För att undvika eventuella avvikelser i momsrapporten samt problem vid import av SIE-filer hade jag skapat ett nytt intäktskonto utan momskod (ex 3012 om det är ledigt) och bokfört periodiseringen av de förutbetalda intäkterna i tre steg: 1. 1942 med 1 000 i debet 3011 med 800 i kredit med momskod 05 2611 med 200 i kredit med momskod 10 2. 3012 med 800 i debet utan momskod 2970 med 800 i kredit utan momskod (steg 2 blir i sista dagen i momsperioden) 3. 3012 med 800 i kredit utan momskod 2970 med 800 i debet utan momskod
(steg 3 görs i en senare period när intäkten skall tas upp)
Vi är måna om att det blir korrekt i din bokföring och därför behöver du kontrollera med din redovisningskonsult om du är det minsta osäker.
Trevlig helg!
//Tinna
... Visa mer
2019-10-03
16:04
1Gilla
Vi kan stänga där. Tack för din tid. Med vänlig hälsning Kent
... Visa mer
2019-01-29
09:42
Månaderna går och inget händer med denna fråga. Detta innebär inte att mitt missnöje minskar, snarare tvärtom. Jag har ingen momsautomatik påslagen. Jag vill kunna bokföra på det sätt jag vill. Jag vill inte att Visma ska bestämma i vilken ordning jag skapar transaktioner. Visma bokför in- / utbetalningen. På verifikatet står momsen, jag vill ange denna och sedan hämta differens. Detta fungerade tidigare. Att hämta differens kan väl också räknas som praxis bland de allra flesta redovisningssystem där man kan skapa verifikationer. In- / utbetalning Moms Differens Ni skrev för fem månader sedan: "men vi behåller gärna logiken ett tag till " - hur länge är "ett tag till"? Vad är det för fel på att bokföra enligt bilden nedan? /Kent
... Visa mer