Jag antar att det jag egentligen vill göra är att flytta kostnaden av den dubbla hyres-kostnaden för oktober till början av räkenskapsåret egentligen? Kontantmetoden ger ju alltid en tidsmässig förskjutning och periodiseringsproblem i januari & december (vid kalenderår). Det rätta borde väl vara att att ha denna dublett i januari, då det inte kostnadsfördes någon hyra (eftersom den bokades i december som leverantörsskuld) och nästa hyra betalades och bokades först i februari. På helåret blir det ju rätt ändå, men frågan är hur jag får det att bli rätt månad för månad.
... Visa mer