Vi tillverkar friggebodar och nu har vi byggt några som vi ska använda i företaget som tillfälliga personalrum. Kommer sedan att säljas. Hur bokför man detta?
Friggebodarna blir inventarier i er egen verksamhet från början. Därefter säljs de med ett realisationsresultat - vinst eller förlust - jämfört med anskaffningskostnaden.
Du beskrev det från början som att; "nu har vi byggt några"; Då tog jag för givet att det kostat något att bygga dem. den kostnaden debiterar du konto 1210 och krediterar konto som berörs - 1930 vid betalning eller kostnadskonto om redan kostnadsfört det du använder.